期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
浅谈建立现代企业制度下的内部审计制度
被引量:
3
下载PDF
职称材料
导出
摘要
现代企业制度的建立必然要求有与之相适应的内部审计制度,但是我国目前内部审计还存在很多不适应现代企业发展的地方。
作者
刘秀丽
机构地区
包头市昆区财政局
出处
《时代金融》
2007年第12X期124-125,共2页
Times Finance
关键词
内部审计制度
现代企业制度
外部审计
审计的独立性
内审人员
审计委员会
后续审计
被审计单位
审计项目
审计报告
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
F271 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
11
引证文献
3
二级引证文献
7
同被引文献
11
1
赵荣保.
银行内部审计风险及其防范[J]
.财会通讯(上),2006(3):58-59.
被引量:6
2
张欢.
国有商业银行内部审计模式的现实选择[J]
.财会月刊(中),2006(7):57-58.
被引量:5
3
王跃山.
内部审计存在的问题及创新对策[J]
.工业审计与会计,2007(3):8-9.
被引量:15
4
邵继良.中外银行内部审计比较研究[J].科技信息(学术研究).2008(03)
5
陈火文,刘杰.
我国企业内部审计现状分析[J]
.合作经济与科技,2008(7):83-84.
被引量:2
6
宫兴国,薛君.
关于内部审计风险及控制的几点思考[J]
.工业审计与会计,2008(1):12-15.
被引量:11
7
鞠成岩,金山.
对完善商业银行内部审计监督的探讨[J]
.农村金融研究,2008(5):31-33.
被引量:8
8
王冰楠.
内部审计在企业管理中的职能和作用[J]
.发展,2009(9):55-55.
被引量:1
9
徐秀丽.
商业银行内部审计对策探讨[J]
.现代商贸工业,2009,21(18):172-173.
被引量:14
10
曹燕,常京萍.
企业内部审计信息化战略研究[J]
.会计之友,2010(28):52-53.
被引量:34
引证文献
3
1
李德安.
现代企业内部审计管理制度建设刍议[J]
.财经界,2009(12X):198-198.
被引量:1
2
杨凌云.
对强化我国商业银行内部审计的思考[J]
.财会研究,2011(3):71-72.
被引量:5
3
冯小平,王炜娟.
中小城市商业银行内审中存在的问题和解决对策[J]
.法制与经济(中旬),2013(2):114-115.
被引量:1
二级引证文献
7
1
闫禹彤,王妍,朱容昕.
转型背景下商业银行内部审计研究综述[J]
.中国经贸导刊,2019,0(9Z):160-163.
被引量:2
2
季炜.
如何加强商业银行内部审计的服务职能[J]
.企业导报,2011(13):158-158.
被引量:4
3
杨亚军,赵保卿.
我国商业银行内部审计存在的问题及其改进[J]
.中国财经信息资料,2013(27):43-46.
4
刘媛媛.
城市商业银行内部审计发展趋势研究[J]
.经济研究导刊,2015(11):223-224.
被引量:1
5
杨东.
浅谈基于内部审计的银行金融风险防范策略[J]
.时代金融,2011(7X):107-108.
被引量:3
6
袁亮亮,罗党论,郭蒙.
新时代国有企业内部审计:现状、发展与挑战--来自问卷调查的经验证据[J]
.财会月刊,2021(21):92-99.
被引量:36
7
钱素萍.
试论银行内部审计信息化现状及对策[J]
.现代经济信息,2014,0(9X):229-229.
被引量:2
1
何建秋.
谈谈当前“内审”工作存在的几个问题[J]
.财务与金融,1995(1):28-28.
2
鹿彦江,李岩.
基于现代企业制度的内部审计比较研究[J]
.北方经贸,2003(7):68-69.
被引量:6
3
高文艳.
进一步加强企业的内部审计[J]
.黑河学刊,1995(Z1):77-79.
4
郭亚荣.
当前内部审计工作存在的问题及建议[J]
.审计理论与实践,2001(7):7-8.
5
刘玉杰,刘春敏.
浅议现代企业制度下的内部审计[J]
.齐鲁珠坛,2006,0(5):22-23.
6
章红霞.
加强企业内部审计之管见[J]
.浙江审计,2003(5):28-29.
7
刘润洁.
浅析内部审计的后续审计[J]
.中小企业管理与科技,2010(19):50-50.
8
郑剑.
关于加强后续审计的几点建议[J]
.金卡工程(经济与法),2009,13(1):87-87.
9
雷小莉.
做好内部审计工作的措施[J]
.财会通讯(上),2004(7):67-67.
10
邓隆华.
加强内部审计的后续审计之我见[J]
.湖北审计,1998(7):18-18.
时代金融
2007年 第12X期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部