期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
关于国有企业集团内部审计存在的问题分析及对策探讨
被引量:
7
下载PDF
职称材料
导出
摘要
随着国有企业集团化的不断发展,企业集团内部审计工作的地位、职能、基本状况以及审计趋势变化等备受社会各界的关注。强化内部审计工作不仅有助于企业切实抓好风险控制,确保整体经济目标的完成、推动社会经济的发展,同时也能够规范资本市场秩序、维护公共利益。作者主要针对国有企业集团内部审计的现状、出现的问题及相关解决措施等方面进行了详细论述。
作者
陈海容
机构地区
茂名港集团有限公司
出处
《中国乡镇企业会计》
2017年第5期151-152,共2页
关键词
国有企业集团
内部审计
问题及措施
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
1
共引文献
9
同被引文献
22
引证文献
7
二级引证文献
33
参考文献
1
1
于淑珍,谭远明.
国有企业内部审计弱化原因及对策探究[J]
.工业审计与会计,2010(3):10-11.
被引量:10
共引文献
9
1
李洪涛.
我国国有企业内部审计存在的问题及对策分析[J]
.财经界,2010(24):382-382.
被引量:12
2
陈锋.
国有企业内部审计问题探讨[J]
.时代经贸,2011,9(20):44-44.
被引量:1
3
李廷瑞.
我国企业内部审计的问题及对策[J]
.企业导报,2012(3):128-128.
被引量:1
4
洪毅.
中海集团釜山公司内部审计失败的成因及对策[J]
.当代经济,2012,29(16):22-23.
被引量:2
5
徐月琴.
浅谈如何加强国有企业内部审计[J]
.中国电子商务,2013(15):211-212.
6
王蕊.
目前我国财政审计发展的现状及改善对策[J]
.管理观察,2014(6):89-90.
被引量:1
7
雷瑜.
论国有企业内部控制审计实施[J]
.财经界,2014(36):243-243.
被引量:3
8
黄利娜.
国有企业内部审计存在问题及改进对策[J]
.今日财富(金融发展与监管),2011(10):67-67.
被引量:1
9
李曦.
国有企业内部审计存在的问题与对策[J]
.现代经济信息,2014,0(2):137-137.
同被引文献
22
1
孙浩,李晶.
关于强化我国企业集团内部审计工作的思考[J]
.江苏商论,2014(11):62-64.
被引量:4
2
张复生,田艳媛.
对企业“互联网+”背景下内部审计相关问题的探析[J]
.安阳工学院学报,2017,16(1):44-46.
被引量:18
3
黄煌.
国有企业内部审计存在的问题与对策[J]
.中国集体经济,2017(1):40-41.
被引量:6
4
丁登峰.
内部审计参与企业风险管理研究[J]
.价值工程,2017,36(14):68-70.
被引量:4
5
郭锦.
天津市国有企业内部审计集中管理实施研究[J]
.中国内部审计,2017(6):28-32.
被引量:5
6
刘伟.
国有企业内部审计存在的问题及对策[J]
.现代审计与经济,2017(2):39-40.
被引量:3
7
解江薇.
国有企业审计工作存在的问题及解决策略分析[J]
.中国集体经济,2017(18):25-26.
被引量:8
8
郭敏.
浅析国有企业内部审计存在的问题及对策[J]
.中国国际财经(中英文版),2017(6):87-90.
被引量:1
9
陆丽芳.
国有企业集团内部审计体系的缺陷与重构[J]
.中国乡镇企业会计,2017(12):209-210.
被引量:6
10
丁天明.
快递企业内部审计的价值及实现策略分析[J]
.中国市场,2018(18):149-150.
被引量:1
引证文献
7
1
李清.
国有集团企业审计整改工作的现存问题及解决措施探析[J]
.企业改革与管理,2020,0(4):157-158.
2
杨源.
国有企业集团内部审计存在的问题及对策[J]
.财会学习,2018(34):126-127.
被引量:7
3
完敏聪.
集团管控模式下国企内部审计的问题与对策研究[J]
.时代经贸,2019,0(14):76-77.
被引量:3
4
孙小红.
国有企业集团内部审计工作的突出问题及解决方法[J]
.价值工程,2019,38(31):112-113.
被引量:5
5
袁有文.
强化内部审计的策略分析[J]
.全国流通经济,2019,0(31):169-170.
6
宋庆华.
国有企业内部审计整改的问题与应对措施[J]
.中小企业管理与科技,2020,0(3):90-91.
被引量:8
7
刘永英.
浅议国有企业集团内部审计工作突出问题及对策[J]
.经贸实践,2018(13):130-130.
被引量:10
二级引证文献
33
1
贺景超.
国有企业集团内部审计工作的突出问题及解决[J]
.中外企业家,2020,0(4):62-62.
被引量:1
2
王霄.
企业内部审计整改成果转化的方法及策略探讨[J]
.企业改革与管理,2021(20):129-130.
3
李清.
国有集团企业审计整改工作的现存问题及解决措施探析[J]
.企业改革与管理,2020,0(4):157-158.
4
祁思颖.
国企中层干部培训规划实施与管控的有效措施探讨[J]
.企业改革与管理,2020(11):70-71.
被引量:2
5
杨源.
国有企业集团内部审计存在的问题及对策[J]
.财会学习,2018(34):126-127.
被引量:7
6
完敏聪.
集团管控模式下国企内部审计的问题与对策研究[J]
.时代经贸,2019,0(14):76-77.
被引量:3
7
霍雅雯.
浅谈国有企业内部审计体系的建设[J]
.会计师,2019,0(11):52-53.
被引量:1
8
张树强.
国有企业集团内部审计存在的问题及对策[J]
.财讯,2019,0(20):110-110.
9
孙小红.
国有企业集团内部审计工作的突出问题及解决方法[J]
.价值工程,2019,38(31):112-113.
被引量:5
10
赵彦辰.
国有企业内部审计存在的问题与对策研究[J]
.现代经济信息,2019,0(21):221-221.
1
向发平.
关于进一步深化国有企业改革的思考[J]
.知识经济,2017(11):125-125.
被引量:3
2
十堰市再加举措强化内部审计工作[J]
.审计月刊,2017,0(3):57-57.
3
瞿家宝,单平基.
浅析BOT模式的本质属性[J]
.机电信息,2017(15):164-165.
4
畅争.
PPP中的公私合作伙伴关系研究[J]
.管理观察,2017(14):9-10.
被引量:2
5
秦艳.
基于部门利益博弈的产业低碳转型机制设计[J]
.生态经济,2017,33(6):64-68.
被引量:1
6
陈鑫高,叶盛.
城市公用事业民营化中的政府责任困境及实现路径[J]
.新丝路(下旬),2017(12):19-20.
7
庞建忠.
地市级ppp模式操作中的疑难问题与解决思路[J]
.预算管理与会计,2017(5):48-52.
中国乡镇企业会计
2017年 第5期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部