期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
内部审计对国有企业公司治理的作用
被引量:
5
下载PDF
职称材料
导出
摘要
改革开放以来,我国经济获得了长足的进步和发展。近年来,伴随着理论研究的进步和实践经验的积累,国有企业公司治理问题逐渐成为国家和社会发展的重中之重,内部审计对于国有企业公司治理的作用逐渐凸显,科学规范国有企业内部审计工作是我国经济发展的必然要求,本文将针对该问题作分析探讨,旨在促进我国国有企业公司的不断发展,为我国社会主义现代化建设做出应有的贡献。
作者
付江涛
机构地区
中铁物贸集团有限公司审计部
出处
《财会学习》
2018年第23期123-123,125,共2页
Accounting Learning
关键词
内部审计
国有企业
公司治理
作用
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
7
参考文献
2
共引文献
1
同被引文献
14
引证文献
5
二级引证文献
5
参考文献
2
1
咸敏.
内部审计对国有企业公司治理的作用阐释[J]
.现代商业,2017(36):114-115.
被引量:2
2
马宏锋.
内部审计对国有企业公司治理的作用[J]
.现代国企研究,2015(16).
被引量:1
二级参考文献
7
1
张方瑞.
浅析内部审计对国有企业公司治理的作用[J]
.会计之友,2010(31):20-22.
被引量:14
2
张燕云,赵竹明.
探析国有企业内部审计实施特点——基于内部审计协会的调研结果[J]
.西部财会,2014(11):73-75.
被引量:8
3
范钦.
协同监督视角下国有企业内部审计工作机制研究[J]
.商业会计,2015(16):18-20.
被引量:23
4
郑鲁艳.
浅谈内部审计对国有企业公司治理的作用[J]
.中国集体经济,2011,0(7X):164-165.
被引量:5
5
邱令琦.
新经济常态下国有企业如何有效加强内部控制体系建设分析[J]
.财经界,2017(2):105-106.
被引量:12
6
张建芳.
国有企业内部审计存在的问题与应对策略[J]
.北方经贸,2016(1):94-95.
被引量:20
7
周艳玲.
国有企业内部审计的现状与加强审计监督作用的思考——以省属国有企业A公司为例[J]
.现代国企研究,2016(4).
被引量:2
共引文献
1
1
冯兴照.
国家审计对企业内部控制完善的推动[J]
.现代经济信息,2018,0(13):190-190.
同被引文献
14
1
张乐群.
强化内部审计是防范国企经营风险的有效策略[J]
.甘肃科技纵横,2009,38(2):84-84.
被引量:4
2
郑小荣,王美英.
内部控制法制化的理论依据、法律特征与实践影响[J]
.当代财经,2010(4):116-121.
被引量:18
3
梁悠.
浅析中小企业内部控制问题及对策[J]
.大众商务(下半月),2010(1):88-88.
被引量:30
4
赵婷婷.
公司治理结构对内部控制的影响分析[J]
.商情,2013(46):277-277.
被引量:3
5
孙丰新.
浅谈国有企业内部审计职业化建设的途径[J]
.中国内部审计,2015(10):75-78.
被引量:11
6
杨海苗.
内部经济效益审计在企业管理中的作用[J]
.财经界,2016(2):245-245.
被引量:4
7
顾玉林.
基于战略管理视角的企业内部审计问题研究[J]
.企业改革与管理,2016(12):104-105.
被引量:5
8
曾椿升.
关于内部审计治理如何作用的机理分析[J]
.财会学习,2018,0(27):151-151.
被引量:5
9
宋彦君.
基于审计主题的审计学科体系创新研究[J]
.商场现代化,2017(3):253-254.
被引量:2
10
李惟一.
国有企业内部审计存在的问题与对策研究[J]
.财会学习,2017,0(15):154-154.
被引量:5
引证文献
5
1
李成.
企业内部控制审计与公司治理研究[J]
.财会学习,2019(4):114-115.
被引量:2
2
王郁铸.
内部控制与公司治理研究[J]
.合作经济与科技,2019,0(19):103-105.
被引量:2
3
覃荣华.
国有集团企业内部审计存在的问题及对策研究[J]
.中国经贸,2020(10):197-198.
被引量:1
4
徐艳昕.
铁路企业内部审计发挥抵御风险作用的思考[J]
.内蒙古科技与经济,2023(11):54-56.
5
何梦诗.
国有企业内部审计在公司治理中的应用研究[J]
.财会学习,2024(11):119-121.
二级引证文献
5
1
黄梅.
企业内部控制在公司治理中的实践路径探微[J]
.现代经济信息,2022(25):110-112.
2
李妙娟.
饲料加工企业内控评价指标体系的构建及其应用研究[J]
.中国饲料,2021(7):135-138.
被引量:1
3
邓燕.
现代信息技术下国有企业内部审计风险与措施研究[J]
.当代会计,2022(2):91-93.
4
全文婷.
管理层激励制度在公司治理中的探究[J]
.石油石化物资采购,2022(19):214-216.
5
潘玉林.
国企审计失败分析——以永煤控股为例[J]
.国际会计前沿,2023,12(2):245-249.
1
邢潇丹,张芦华,徐晶.
从成本的角度谈公司治理[J]
.中国集体经济,2018(21):57-58.
2
卓唯佳.
浅谈我国中小板上市公司战略治理问题[J]
.市场论坛,2018(4):50-51.
3
姚利.
国有企业公司治理探索[J]
.科技经济市场,2018(3):116-117.
4
陈颖,吴秋明.
中国混合所有制企业公司治理特殊性及治理效率的实证研究[J]
.经济体制改革,2018,0(4):116-123.
被引量:2
5
陈强.
新常态下加强国有企业基层党组织建设的几点思考[J]
.现代企业文化,2018,0(14):67-67.
6
任广乾,田野.
党组织参与国有企业公司治理的作用机理剖析[J]
.财会月刊,2018(4):11-16.
被引量:17
7
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 湖北省司法厅印发《湖北省国有企业公司律师管理办法》的通知[J]
.湖北省人民政府公报,2017,0(22):43-46.
8
李南山.
国有企业公司治理经验:三维度支招[J]
.国企,2018,0(8):58-59.
9
张涵,吴东立.
基于利益相关者的农商行公司治理模式优化研究[J]
.农业经济,2018(8):123-125.
被引量:3
10
樊玲娟.
混合所有制改革下的国有企业公司治理对策[J]
.财会学习,2018(17):182-182.
被引量:4
财会学习
2018年 第23期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部