期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
企业内部审计信息化应用研究
被引量:
5
下载PDF
职称材料
导出
摘要
随着社会的发展进步,企业的管理也逐渐趋于完善。信息社会的到来,企业的审计也实现了信息化。企业内部审计信息化就是将电子信息技术与审计业务的处理方式相结合,形成的一种更加符合时代潮流的审计方式。目前来看,我国企业的内部审计信息化得到了较快的发展,但是其中仍然存在着一些问题,制约了企业的发展。本文主要研究分析了审计信息化的基本概念、企业内部审计信息化的必要性,当下企业内部审计信息化现状与问题,并对这些问题提出了对策建议。以期能更好地促进企业内部审计信息化的发展。
作者
胡雨村
杨兆越
杨宁
机构地区
西京学院会计学院
出处
《商场现代化》
2019年第5期108-109,共2页
关键词
企业审计
大数据技术
信息化建设
内部控制
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
21
参考文献
6
共引文献
44
同被引文献
38
引证文献
5
二级引证文献
1
参考文献
6
1
李镇宇.
企业内部审计信息化的发展现状、趋势与对策[J]
.商场现代化,2018,0(16):72-73.
被引量:8
2
李军涛.
集团企业内部审计信息化建设策略探讨[J]
.中国管理信息化,2014,17(13):34-35.
被引量:6
3
张剑.
企业内部审计信息化建设现状与对策研究[J]
.现代经济信息,2014,0(17):219-219.
被引量:2
4
楼斌.
我国企业审计信息化发展的困境及解决策略研究[J]
.商场现代化,2016(3):70-70.
被引量:6
5
何克飞.
企业内部审计信息化建设的新视野[J]
.当代经济,2011,28(24):10-11.
被引量:30
6
周嘉宇.
企业内部审计信息化的应用研究[J]
.中国管理信息化,2016,19(23):56-57.
被引量:1
二级参考文献
21
1
胡克瑾.IT审计[M].电子工业出版社,2009.
2
金光华.计算机审计事务[M].中国时代经济出版社,2007.
3
胡仁昱.会计数据接口在审计中的应用.财务管理,2004,.
4
张金城.计算机信息系统控制与审计[M].北京大学出版社,2008.
5
信美芳.关于审计信息化的探讨[J].理财,2011,14(5).
6
企业内部审计信息化战略研究[J].会计信息化,2013(2).
7
王春云.
加强企业内部审计信息化建设的探讨[J]
.当代经济,2009,26(2):34-35.
被引量:17
8
王刚.
探析商业银行内部审计信息化建设[J]
.中国审计,2009(3):60-61.
被引量:9
9
施永香.
企业内部审计信息系统的设计[J]
.中国管理信息化,2010,13(10):42-44.
被引量:10
10
弋丹,刘西林.
基于信息化的集团企业组织结构建模研究[J]
.西北工业大学学报(社会科学版),2010,30(2):44-47.
被引量:2
共引文献
44
1
钱颖.
浅谈企业内部审计的完善与发展[J]
.财经界,2012(12):249-249.
被引量:1
2
孙宝娜.
浅谈大中型国有企业内部审计工作的创新[J]
.当代经济,2013,30(14):108-109.
3
潘虹.
企业内部审计信息化发展策略探讨[J]
.时代经贸(下旬),2013(12):105-106.
被引量:1
4
郑方.
内部审计信息化评价指标体系及方法研究[J]
.商情,2014(6):69-70.
5
贾秀妍.
探讨企业内部审计信息化的建设[J]
.东方企业文化,2014(10):247-247.
6
颜苏莉,李文辉.
信息化建设对风电企业审计方案确定的作用[J]
.现代商贸工业,2014,26(17):158-159.
7
赵男,高亚梅.
基于SWOT分析的内部审计信息化建设的思考[J]
.天然气技术与经济,2014,8(5):67-69.
被引量:4
8
高艳红.
企业单位内部审计信息化建设的新视野[J]
.企业导报,2015(24):18-18.
被引量:1
9
叶静娴,王天宝.
企业内部审计信息化建设探讨[J]
.企业改革与管理,2015(12):178-179.
10
伊微,周芬.
以大数据为核心的审计信息化建设[J]
.中国市场,2016(10):136-136.
被引量:8
同被引文献
38
1
杨迎春.
大数据时代企业内部审计信息化建设案例分析[J]
.企业改革与管理,2020(11):49-50.
被引量:6
2
薛友丽.
信息化条件下的高校内部财务审计[J]
.重庆文理学院学报(自然科学版),2008,27(6):78-80.
被引量:5
3
方红星,金玉娜.
高质量内部控制能抑制盈余管理吗?——基于自愿性内部控制鉴证报告的经验研究[J]
.会计研究,2011(8):53-60.
被引量:553
4
闫华红,张小燕.
我国上市公司内部治理结构的问题分析[J]
.会计之友,2011(28):109-115.
被引量:1
5
王祖健,牛自连.
审计亏损企业ABC[J]
.理财(市场版),2000(6):28-28.
被引量:1
6
谢玮.
46亿元!中石化缘何重演“中航油巨亏”?[J]
.中国经济周刊,2019,0(3):67-69.
被引量:1
7
陈冬梅,刘彦军,王红霞,裴浩帆,张国刚,王晓辉,李兵,潘国辉.
企业内部审计信息化建设研究[J]
.中国内部审计,2014(8):70-73.
被引量:18
8
钱义霞.
浅谈我国上市公司财务信息披露的问题及对策[J]
.财经界,2015,0(11):195-195.
被引量:6
9
陈伟,SMIELIAUSKAS Wally.
大数据环境下的电子数据审计:机遇、挑战与方法[J]
.计算机科学,2016,43(1):8-13.
被引量:201
10
刘桔林.
上市公司财务信息披露质量与公司治理的关系研究[J]
.湖南财政经济学院学报,2016,32(6):105-110.
被引量:7
引证文献
5
1
郭书涛.
大数据背景下企业内部审计创新对策探讨[J]
.中国产经,2023(12):84-86.
被引量:1
2
石庆飞.
探讨企业内部审计的信息化建设[J]
.经济视野,2019,0(13):67-67.
3
陈硕.
内部控制审计信息披露对投资者的影响[J]
.江苏商论,2020(6):80-83.
4
赵雅卿.
基于信息化变革的亏损审计方法探索[J]
.经济师,2020(8):107-108.
5
王佳.
审计信息化在提高审计效率中的应用研究[J]
.中国电子商情,2025(1):124-126.
二级引证文献
1
1
康宁.
大数据背景下企业财务内部审计的创新策略[J]
.中国农业会计,2024,34(6):106-108.
被引量:3
1
张慧.
浅谈内部审计信息化存在的问题和对策[J]
.财讯,2018,0(29):177-178.
2
周昕.
行政事业单位内部审计信息化探析[J]
.会计师,2019,0(5):58-59.
被引量:5
商场现代化
2019年 第5期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部