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2017年度上市公司内部控制审计报告非标意见研究

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摘要 通过对上市公司2017年被出具的96份内部控制审计报告中非标准意见的报告进行描述性统计和深入分析,同时结合《企业内部控制配套指引》等近些年出台的相关规范,找出目前我国企业内控及内控审计存在的问题,然后分析问题的原因,最后提出解决问题的方法建议。
作者 林岚
出处 《中国乡镇企业会计》 2019年第6期189-193,共5页
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