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基层央行内审成果运用刍议
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摘要
审计成果是审计工作价值的体现,构建合理的内审成果运用体制,通过对审计成果正面、反面的运用,发挥内审工作的价值,一直是内审部门的难点。本文基于基层央行内审工作的现状和做法,针对审计成果运用中存在的问题,提出政策建议。
作者
王隆德
机构地区
中国人民银行海东市中心支行
出处
《青海金融》
2019年第6期61-63,共3页
Qinghai Finance
关键词
内部审计
成果运用
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分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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