期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
信息化环境下企业内部审计管理创新策略
被引量:
3
下载PDF
职称材料
导出
摘要
信息化背景下企业内部审计信息量大,推进企业内审创新发展是一项复杂的系统工程。是企业内部审计事业发展的必然要求。企业内部审计法规体系尚不健全,内部审计手段落后等问题,导致企业内部审计工作不能高效开展。对企业信息化下内审管理工作进行分析,提出改善企业内审创新的有效对策,是企业适应信息化环境变化的关键。本文则对信息化环境下企业内部审计管理创新策略展开分析。
作者
李悦
机构地区
中国海洋大学
出处
《纳税》
2019年第23期230-230,共1页
Tax Paying
关键词
信息化
企业内部审计管理
创新策略
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
6
参考文献
2
共引文献
6
同被引文献
10
引证文献
3
二级引证文献
6
参考文献
2
1
孙雅苓.
信息化背景下企业内部审计探析[J]
.时代金融,2018(5):122-123.
被引量:4
2
陈春燕.
信息化背景下的企业内部审计管理创新思考[J]
.现代经济信息,2018,0(18):184-184.
被引量:4
二级参考文献
6
1
丁洪波,全海峰.
浅议信息化经营环境下的企业内部审计创新[J]
.中国总会计师,2014(5):72-73.
被引量:4
2
范经华,谢朝松,袁维平,刘海涛.
平衡计分卡在企业内部审计信息化平台构建中的创新与应用[J]
.中国内部审计,2014(9):67-73.
被引量:2
3
胡靖.
互联网时代企业内部审计转型发展的思考[J]
.中国内部审计,2016(3):17-19.
被引量:27
4
薛松,赵婉笛.
关于我国内部审计信息化的思考[J]
.河北企业,2017,0(8):71-72.
被引量:2
5
单祎,刘淑芬.
现代企业内部审计发展趋势[J]
.合作经济与科技,2017,0(22):162-163.
被引量:4
6
俞炯炯,黄寿根.
信息化条件下的企业内部审计管理创新研究[J]
.企业改革与管理,2016(5X).
被引量:10
共引文献
6
1
朱希华.
信息化时代企业内部审计管理创新策略探讨[J]
.企业改革与管理,2020(22):179-180.
被引量:4
2
徐兆军.
多元化企业集团内部审计信息化实施路径[J]
.中国内部审计,2019,0(11):72-74.
被引量:9
3
何门锐.
集团企业内部审计如何进行创新管理[J]
.中国乡镇企业会计,2019,0(12):201-202.
被引量:1
4
牛四刚.
新形势下企业内部审计信息化优化策略分析[J]
.现代商业,2020(17):179-180.
被引量:6
5
崔永.
信息化环境下企业内部审计模式思考[J]
.中小企业管理与科技,2021(1):80-81.
6
赵奕.
大数据背景下集团企业内部审计工作探究[J]
.现代审计与会计,2021(11):24-25.
被引量:8
同被引文献
10
1
朱希华.
信息化时代企业内部审计管理创新策略探讨[J]
.企业改革与管理,2020(22):179-180.
被引量:4
2
靳晓丽.
试析信息化时代企业内部审计管理如何创新[J]
.中国产经,2020,0(2):35-36.
被引量:5
3
黄健存.
大数据时代企业内部审计信息化研究[J]
.财富时代,2019(11):185-186.
被引量:7
4
卢成航.
信息化环境中内部审计的作用机理、方式及促进措施[J]
.特区经济,2018,0(6):154-157.
被引量:3
5
梁丽文.
信息化环境下企业内部审计问题初探[J]
.全国流通经济,2018(24):89-90.
被引量:2
6
郑蕊平.
企业内部审计信息化建设[J]
.山西财经大学学报,2019,41(S02):67-68.
被引量:23
7
李勤勤,刘军.
信息化环境下企业内部审计的创新发展探析[J]
.中国市场,2020(13):185-185.
被引量:6
8
吴亚红.
企业内部审计资源集约化模式[J]
.商业文化,2020(24):65-67.
被引量:2
9
胡琳卿.
数字化管理下企业内部审计资源整合研究[J]
.行政事业资产与财务,2020(24):91-93.
被引量:3
10
何建丽.
试析信息化时代企业内部审计管理如何创新[J]
.现代经济信息,2019,0(10):301-301.
被引量:3
引证文献
3
1
郭虹虹.
信息化环境下企业内部审计的创新发展浅析[J]
.财会学习,2021(13):109-110.
被引量:5
2
刘宝鹤.
信息化背景下A公司内部审计资源整合研究[J]
.中小企业管理与科技,2022(24):126-128.
3
刘玉芬.
信息化时代企业内部审计管理创新策略探讨[J]
.IT经理世界,2022,25(8):166-169.
被引量:1
二级引证文献
6
1
吕明霞.
ERP环境下生产制造企业内部审计的信息化建设分析[J]
.质量与市场,2021(11):114-115.
被引量:3
2
付江.
信息化助推内部审计高质量发展[J]
.中国内部审计,2022(7):37-39.
被引量:5
3
王晓昆.
浅谈企业内部审计如何应对信息化环境的挑战[J]
.现代商业,2022(23):162-165.
被引量:3
4
王玲瑶.
我国审计信息化发展研究:文献综述[J]
.消费电子,2022(11):39-41.
5
杨敏.
企业内部审计质量控制相关探讨[J]
.财会学习,2023(21):125-127.
6
云飞雪.
投资审计中的建设管理合规性评估:流程、政策与标准的一致性分析[J]
.IT经理世界,2023(8):32-35.
1
李志楠.
基于平衡计分卡的内部审计绩效评价体系浅析[J]
.财会学习,2019,0(11):165-166.
被引量:2
2
翟怡君,侯海燕.
信息化条件下电力审计管理创新研究[J]
.信息周刊,2019,0(35):0193-0193.
3
徐薇,陈鑫.
生态文明建设战略背景下的政府环境审计发展路径研究[J]
.审计研究,2018(6):3-9.
被引量:50
4
倪国爱,储长友.
论我国审计新的运行机制[J]
.财贸研究,1994,5(1):56-59.
5
韩宇.
煤炭企业财务内控管理体系建设探讨[J]
.中外企业家,2019,0(16):34-34.
被引量:2
6
杨树群.
论协同视角下的政府审计管理[J]
.纳税,2019,0(23):220-220.
被引量:1
7
巴特尔.
电网企业数字化审计管理模式创新实践[J]
.现代企业文化,2019,0(20):102-102.
8
郭鑫涛.
中小企业财务管理存在的问题与对策[J]
.纳税,2019,0(19):156-156.
9
胡海波,易志帅.
中国核安全审计体系的构建研究——基于美国实践的启示[J]
.南华大学学报(社会科学版),2019,20(2):14-18.
10
吕永林,叶晓波.
基于诺兰模型的中小企业信息化建设策略分析[J]
.信息技术与信息化,2019,0(8):176-178.
纳税
2019年 第23期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部