期刊文献+

﹡ST 赫美内部控制存在的问题及对策研究

下载PDF
导出
摘要 内部控制制度是完善公司治理的重要防线。以*ST赫美2018年内部控制失效为例,分析其在内部环境、控制活动和内部监督等方面存在的重大缺陷,并提出完善公司治理结构、严格落实内部控制制度、认真履行信息披露义务、培养全员风险意识等建议。
作者 李婧
出处 《理财(审计)》 2019年第9期35-36,共2页 Money
  • 相关文献

参考文献3

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部