期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
金融企业内部控制浅议
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
内部控制是企业全面风险管理的重要制度安排。本文基于风险管理视角,在阐述风险管理与内部控制关系基础上,剖析金融企业内部控制存在的风险管理意识有待增强、内部控制人员专业性需提高、信息沟通渠道需通畅等问题,并深入挖掘内部控制存在问题的原因,继而提出优化企业决策执行机制、建立有效的信息沟通渠道等金融业加强内部控制建设的对策,以期为金融业全面风险管理实践提供经验证据。
作者
郭建光
机构地区
阳光农业相互保险公司
出处
《合作经济与科技》
2019年第22期70-71,共2页
Co-Operative Economy & Science
关键词
金融企业
风险管理
内部控制
分类号
F83 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
39
参考文献
5
共引文献
38
同被引文献
4
引证文献
1
二级引证文献
5
参考文献
5
1
林颖.
我国企业内部控制的主要问题及其对策研究[J]
.价格理论与实践,2015(3):111-112.
被引量:9
2
沈志超.
我国金融类上市公司内部控制有效性分析[J]
.会计之友,2015(1):44-47.
被引量:4
3
林钟高,常青.
内部控制监管、内部控制缺陷及修复与董事会治理[J]
.会计与经济研究,2017,31(1):65-83.
被引量:19
4
眭玥.
内部控制研究现状及热点分析[J]
.财会通讯(中),2018(10):53-56.
被引量:7
5
吴勋,谢贤婧.
上市公司内部控制评价信息披露分析——以金融业为例[J]
.财会通讯(上),2015(5):29-31.
被引量:4
二级参考文献
39
1
李万福,林斌,刘春丽.
内部控制缺陷异质性如何影响财务报告?——基于中国情境的经验证据[J]
.财经研究,2014,40(6):71-82.
被引量:34
2
陈悦,陈超美,刘则渊,胡志刚,王贤文.
CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]
.科学学研究,2015,33(2):242-253.
被引量:7143
3
白重恩,刘俏,陆洲,宋敏,张俊喜.
中国上市公司治理结构的实证研究[J]
.经济研究,2005,40(2):81-91.
被引量:1331
4
杨雄胜.
内部控制理论研究新视野[J]
.会计研究,2005(7):49-54.
被引量:408
5
李定安,周娜.
商业银行内部控制状况的模糊综合评价方法[J]
.金融论坛,2007,12(1):48-51.
被引量:12
6
林钟高,王书珍.
内部控制与企业价值的相关性:实证分析[J]
.财贸研究,2007,18(2):129-134.
被引量:34
7
杨国星.
上市公司会计信息披露的政府监管[J]
.中央财经大学学报,2007(8):52-56.
被引量:17
8
王学峰.
中国证券公司内部控制体系研究[J]
.中央财经大学学报,2007(10):38-42.
被引量:14
9
王斌,梁欣欣.
公司治理、财务状况与信息披露质量--来自深交所的经验证据[J]
.会计研究,2008(2):31-38.
被引量:191
10
施先旺.
内部控制理论的变迁及其启示[J]
.审计研究,2008(6):79-83.
被引量:56
共引文献
38
1
夏灵芝.
中小企业内部控制制度存在的问题及对策建议[J]
.企业改革与管理,2020(23):25-26.
被引量:5
2
王媛.
企业内控面临的挑战[J]
.大众投资指南,2024(1):92-94.
3
冯浩,吴毓逸.
董事会特征与内部控制缺陷相关性研究——基于沪深2012—2017年的数据[J]
.新会计,2018(12):12-16.
被引量:2
4
李娥.
上市金融企业内部控制有效性研究[J]
.企业改革与管理,2016(4):4-4.
被引量:6
5
国电四川省电力公司"依法治企长效机制体系构建研究"课题组,魏良益.
依法治企长效机制体系构建研究--以国网电力公司J市供电公司为例[J]
.经济体制改革,2016(6):106-113.
被引量:3
6
刘芝琳.
上市金融企业内部控制有效性研究[J]
.中国市场,2017(2):85-86.
被引量:3
7
程立茹.
对加强企业内部控制制度建设的思考[J]
.西部财会,2017(1):62-63.
被引量:2
8
江宇.
当前我国金融类上市公司内部控制有效性探讨[J]
.全国商情,2016(33):67-68.
被引量:2
9
蔡雪辉.
基于契约视角的企业内部控制问题探析[J]
.南京审计大学学报,2017,14(1):67-73.
被引量:17
10
林钟高,张天宇.
内部控制、董事会行为与企业创新战略选择[J]
.会计与经济研究,2018,32(3):73-89.
被引量:17
同被引文献
4
1
石少娜.
将企业财务风险防控与内控体系融合的途径探析[J]
.时代经贸,2019,0(29):16-17.
被引量:6
2
姜海宁.
对金融企业财务风险内部控制的探讨[J]
.中国乡镇企业会计,2019,0(9):248-249.
被引量:6
3
张娟.
浅谈企业财务风险防范的内控措施[J]
.现代经济信息,2019,0(15):244-244.
被引量:5
4
汤琦.
加强金融企业财务风险内部控制的策略[J]
.时代金融,2019,0(23):103-104.
被引量:6
引证文献
1
1
瞿贤桃.
金融企业财务风险内部控制的强化措施[J]
.财会学习,2020(16):253-254.
被引量:5
二级引证文献
5
1
颜子阅.
加强金融投资企业财务风险内部控制的策略[J]
.质量与市场,2022(12):97-99.
被引量:5
2
魏晓蓓.
金融企业财务风险管理现状与应对策略[J]
.企业改革与管理,2021(20):166-167.
被引量:4
3
黄键.
金融企业优化内部控制及加强风险防范的对策探讨[J]
.企业改革与管理,2021(3):47-48.
被引量:2
4
赵冰.
金融企业财务风险的内部控制[J]
.纳税,2024(15):73-75.
5
邓素文.
企业融资风险内部控制对策研究[J]
.财会学习,2022(13):161-163.
被引量:3
1
申屠理飞.
基于全面预算管理下集团企业内部控制问题思考与处理措施研究[J]
.商讯(商业经济文荟),2019,0(15):54-55.
被引量:5
2
沈慧.
企业财务内部控制存在的问题和对策分析[J]
.中国集体经济,2019(30):101-102.
被引量:17
3
梁沁芳.
旅游企业财务内部控制问题与对策[J]
.中国中小企业,2019,0(8):132-133.
被引量:4
4
朱慧.
新形势下钢铁企业全面风险管理的探索与实践[J]
.冶金财会,2019,0(6):33-35.
被引量:2
5
于军.
浅谈如何加强行政事业单位财务会计内部控制[J]
.商讯(商业经济文荟),2019,0(13):165-166.
被引量:1
6
余伟.
高校内部控制体系规范化建设研究——以广西工商职业技术学院为例[J]
.广西教育,2019,0(23):107-109.
7
沈羽嘉.
管理会计在化工A企业成本控制中的应用分析[J]
.财讯,2019,0(21):54-54.
8
本刊辑.
河北:开展非洲猪瘟防控专项整治 确保猪肉制品无病毒[J]
.江西畜牧兽医杂志,2019,0(4):36-36.
9
姚俊兵.
运城市中型拖拉机存在的问题与分析[J]
.农业机械,2019,0(8):77-78.
10
武玥.
浅析加强土建工程造价控制管理的措施[J]
.城市建筑,2019,16(14):181-182.
被引量:3
合作经济与科技
2019年 第22期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部