期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
电子商务公司内部控制的思考
下载PDF
职称材料
导出
摘要
众所周知,在当前迅猛发展的信息时代,作为企业管理的一种重要手段——内部控制,在防范企业风险中起着重要的作用,是保证企业正常经营活动以及实现可持续发展的重要手段,是企业生产经营成败的关键。建立健全企业内部控制制度,是提高企业经济效益,提髙自身竞争能力的关键所在。本文通过分析查找电子商务公司内部控制方面的不足,进而提出改进对策。
作者
张艳红
机构地区
龙江银行股份有限公司齐齐哈尔金元支行
出处
《现代审计与会计》
2019年第10期24-25,共2页
Modern Auditing and Accounting
关键词
企业生产经营
电子商务
自身竞争能力
改进对策
公司内部控制
信息时代
提高企业经济效益
防范企业风险
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
张敏.
促进党风廉政建设与国有企业生产经营相结合[J]
.时代报告(学术版),2018,0(8):59-59.
被引量:2
2
韩毅.
我国企业营运资金管理存在问题及对策探讨[J]
.现代商业,2019,0(27):101-102.
被引量:7
3
王雷.
国有投资公司内部控制的几点思考[J]
.商讯,2019,0(20):73-74.
4
马雪飞.
资产管理公司内部控制创新研究[J]
.大众投资指南,2019,0(16):199-200.
5
石杨.
关于加强我国企业应收账款治理的探讨[J]
.大众投资指南,2019,0(18):21-21.
6
一事一议[J]
.中国应急管理,2019,0(8):44-47.
7
张继运.
试论国有集团公司内部控制存在的问题及对策[J]
.商讯,2019,0(20):84-84.
被引量:1
8
沈淳.
民营企业内部审计与风险管理[J]
.大众投资指南,2019,0(16):197-198.
9
杨恩慧.
芯片测试公司内部控制的精细化与财务核算体系构建[J]
.大众投资指南,2019,0(16):157-157.
10
王丽娜.
内部审计对民营企业的风险防范作用研究[J]
.全国流通经济,2019,0(24):191-192.
现代审计与会计
2019年 第10期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部