期刊文献+

基层人民银行内部控制面临的问题及审计对策

原文传递
导出
摘要 随着信息化技术的飞速发展,基层人民银行目前各类公用、专用信息系统近220个,涵盖了金融机构风险监测、金融统计监测、支付结算、会计核算、经理国库、货币发行、征信管理、外汇管理等业务,虽然部分系统具备一定的内部控制自我约束机制和风险监测功能,但由于没有统一的内部控制风险管理框架和信息管理平台,内部控制风险管理不具备系统性、及时性和全面性,难以应对信息化环境下基层人民银行面临的新风险和新问题。
作者 卢米
出处 《中国审计》 2019年第20期54-55,共2页 China Audit
  • 相关文献

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部