期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
会计电算化下的企业内部控制审计策略
下载PDF
职称材料
导出
摘要
在企业日常管理工作中,内部控制审计工作是企业日常管理工作之一,内部控制审计工作的顺利开展直接影响了企业的发展。除此之外,互联网与现代化信息设备的普及使得会计电算化逐渐出现在人们的视野中,这为企业的内部控制审计工作带来了一定的影响,基于此,企业想要在如今的经济市场中占有一席之地,必须做好内部控制审计工作,只有这样,才能使企业长期稳定的发展。本文对会计电算化下的企业内部控制审计策略进行探讨。
作者
鲁兴红
机构地区
信阳大合会计师事务所
出处
《财讯》
2019年第27期52-52,共1页
关键词
会计电算化
企业管理
内部控制
审计
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
2
参考文献
2
共引文献
6
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
2
1
徐丽娟.
探析会计电算化下的企业内部控制审计策略[J]
.中国乡镇企业会计,2018(8):275-276.
被引量:7
2
李雪娇,赵坤.
探析会计电算化下的企业内部控制审计策略[J]
.现代营销(上),2018(3):26-26.
被引量:3
二级参考文献
2
1
郑惠尹,钟学云.
探析会计电算化下的企业内部控制审计策略[J]
.数字技术与应用,2010,28(6):148-149.
被引量:33
2
何逢源,黄秋菊.
企业实行会计电算化的风险和对策研究[J]
.品牌(理论月刊),2015(9).
被引量:5
共引文献
6
1
彭煦.
会计电算化背景下的企业内部控制审计策略研究[J]
.科技经济导刊,2020,0(2):166-167.
被引量:4
2
黄弼瑾.
会计电算化下的企业内部控制审计分析[J]
.财经界,2019,0(29):147-148.
被引量:2
3
黄星星.
会计电算化下的企业内部控制审计策略[J]
.财会学习,2020(1):148-149.
被引量:1
4
何佳珅.
浅析会计电算化在企业内部控制中的应用[J]
.当代会计,2019(10X):58-60.
5
庞海鹰,塔娜.
会计电算化下企业内部控制审计策略[J]
.经济管理文摘,2019(1):80-81.
6
卫振高.
基于会计电算化下的企业内部控制审计策略[J]
.商场现代化,2019,0(4):187-188.
被引量:4
1
王韶华.
对会计电算化下的企业内部控制审计策略的几点探讨[J]
.智富时代,2019(5):0136-0136.
2
张赛玉.
涉农扶贫资金使用绩效与审计策略[J]
.理财(审计),2019(10):13-15.
3
熊义成.
试论基于会计电算化下的企业内部控制审计策略[J]
.智富时代,2019(5):0139-0139.
4
朱暖倩.
基于现代风险导向的国企审计策略[J]
.中国乡镇企业会计,2019,0(11):201-202.
财讯
2019年 第27期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部