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嵌入式审计在基层央行内部审计中的运用
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摘要
2018年3月1日起施行的《审计署关于内部审计工作的规定》将内部审计目标定位为“促进单位完善治理、实现目标”,为进一步加大内部审计监督力度明晰了方向。为更好地适应新时代内部审计工作信息量更大、时效性和针对性更强的要求,基层人民银行内部审计部门可积极探索嵌入式审计,实现内部审计价值增值功能。
作者
中国人民银行南京分行内审处课题组
程茂洲
朱庆
戴凯
姜文军
机构地区
不详
出处
《中国审计》
2019年第24期64-65,共2页
China Audit
关键词
基层人民银行
内部审计部门
增值功能
内部审计监督
嵌入式审计
央行内部审计
内部审计价值
完善治理
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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中国审计
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