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采购业务内部控制要点浅析
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摘要
由于经济的高速发展和行业监管机构的严格要求,企业所有者和管理层越来越重视企业内部控制。企业经营始于采购,在采购环节加强内部控制可以节约成本,增加利润,同时也可以防止财务报表错报。本文结合2018年上市公司审计情况对采购业务内部控制要点进行分析。
作者
刘蕾
机构地区
天津经济技术开发区国有资产经营公司
出处
《财会学习》
2020年第18期255-256,共2页
Accounting Learning
关键词
采购业务
内部控制
上市公司审计
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F274 [经济管理—企业管理]
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