期刊文献+

央企特色“三化”内部审计监督体系构建 被引量:1

原文传递
导出
摘要 本文从企业内部审计部门的实践出发,构建以内部审计"标准化"、"精细化",风险、合规"融合一体化"为核心的审计质量管理体系,进一步发挥内部审计在央企监督体系中的重要作用。
出处 《审计月刊》 2020年第3期42-44,共3页
  • 相关文献

同被引文献5

引证文献1

二级引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部