期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
内部审计在医院内控评价体系构建中的作用
下载PDF
职称材料
导出
摘要
主要研究内部审计在公立医院内控评价体系构建中的作用。以内部审计作为测试手段,利用审计发现问题所对应的风险点促进内控评价体系的完善,并结合内部审计和内控建设有效建立医院内控运行评价指标表,以期对公立医院加强内部控制起到一定的实践指导意义。
作者
王雅馨
曾涛
鲍舒静
陈晓军
机构地区
复旦大学附属妇产科医院
出处
《当代会计》
2020年第8期88-90,共3页
Contemporary Accounting
关键词
内部审计
内控建设
内控评价体系
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
R197.322 [医药卫生—卫生事业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
27
参考文献
5
共引文献
41
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
5
1
崔佳.
论内部审计在企业内部控制体系建设中的作用[J]
.江苏商论,2019,0(9):101-103.
被引量:11
2
张懿诺.
浅议公立医院内部控制建设的问题与对策[J]
.当代会计,2019,0(2X):129-130.
被引量:9
3
邓勇.
新医改形势下加强公立医院内控建设的思考[J]
.财会学习,2019(20):243-244.
被引量:6
4
余廉,马金玉,李艳萍,黄毅.
公立医院委托跟踪审计的质量评价体系构建[J]
.卫生经济研究,2019,36(11):64-65.
被引量:6
5
胡庆慧,谢虹.
公立医院践行内部控制研究[J]
.卫生经济研究,2018,35(11):62-65.
被引量:14
二级参考文献
27
1
任红路.
医院基建项目审计模式选择[J]
.财会月刊(下),2007(12):63-64.
被引量:4
2
滕晓东,王民.
内部审计在内部控制中的作用研究[J]
.财会通讯(下),2010(2):51-55.
被引量:13
3
杨瑞平.
论内部审计在企业内部控制中的作用[J]
.管理现代化,2010,30(3):27-29.
被引量:6
4
王树国,聂万旗.
浅议内部审计在内部控制系统中的作用[J]
.财政监督,2010(20):54-54.
被引量:1
5
汪洁.
内部审计在内部控制和风险管理中的作用[J]
.商业会计,2010(24):49-50.
被引量:6
6
王瑞红.
论内部审计在内部控制中的作用[J]
.会计之友,2011(15):80-81.
被引量:5
7
高雪江.
内部审计在公司内部控制体系建设中的作用[J]
.会计之友,2011(15):89-90.
被引量:3
8
丁红华,孙论,李晶.
试论建设工程全过程审计质量评价指标体系构建[J]
.金融经济(下半月),2012(6):97-99.
被引量:4
9
赵松.
对会计师事务所审计质量评价指标的探讨[J]
.中国内部审计,2012(10):88-90.
被引量:2
10
刘洋.
关于国有企业内部控制建设的几点思考[J]
.商业会计,2013(4):78-80.
被引量:9
共引文献
41
1
武雪婷,高凌云.
行政事业单位内部控制及其评价模式述评[J]
.沈阳农业大学学报(社会科学版),2021,23(6):692-697.
被引量:1
2
阎惠清.
医院财务内控问题与改善对策[J]
.纳税,2020,0(6):91-92.
被引量:2
3
陈奎颜.
企业内部审计对完善内部控制体系建设的重要作用[J]
.纳税,2020,0(5):179-179.
被引量:9
4
李平.
医院财务内控管理存在的问题及对策研究[J]
.纳税,2020,0(5):139-139.
被引量:8
5
时丽红.
浅谈内部审计在煤炭企业内部控制中的作用[J]
.纳税,2020,0(4):195-196.
被引量:6
6
于芙蓉.
新医改政策下公立医院内部控制问题研究[J]
.中国产经,2021(4):161-162.
7
王雪.
上市公司内部审计在内部控制建设中的作用探讨[J]
.大众投资指南,2021(11):99-100.
被引量:1
8
刘月.
医院资金管理存在问题及建议[J]
.大众投资指南,2020(24):95-96.
被引量:1
9
张娜.
医院财务内控管理存在的问题及改善策略[J]
.财经界,2021(9):90-91.
被引量:6
10
李玉京.
公立医院固定资产管理问题研究[J]
.财富生活,2020(18):181-182.
被引量:1
1
袁梅.
现代企业内部控制有效性的实施路径[J]
.市场观察,2020(5):40-40.
被引量:1
2
丁楠楠.
新医改下医院内部控制的现状及改进[J]
.经济管理文摘,2020(6):167-168.
被引量:1
3
李春霞.
浅析公立医院内部控制建设及实施[J]
.卫生职业教育,2020,38(12):137-139.
4
王康民,陈雅莉.
高等院校内部控制评价体系构建研究[J]
.北方经贸,2020(6):135-136.
被引量:4
5
罗芬芳.
行政事业单位内部控制评价体系探讨[J]
.财经界,2020(18):83-84.
被引量:2
6
李娜.
完善财务管理制度 促进医院内部控制[J]
.财讯,2019(31):118-119.
7
朱磊,周博文.
内审视角探究公立医院财务审计创新对策[J]
.饮食科学(下半月),2020(3):0165-0165.
8
梁宇亮.
运用财务内控评价提高企业财务管理水平[J]
.财会学习,2020(19):17-18.
被引量:4
9
马亮.
高中班主任班级管理中德育理念的渗透浅析[J]
.好日子,2019(35):18-18.
10
梁晓峦.
风险导向下企业加强内部控制评价方法浅析[J]
.财会学习,2020(19):191-192.
被引量:2
当代会计
2020年 第8期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部