期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
市场风险管理视角下高科技企业内部审计优化分析
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
市场经济运营下的高科技企业是我国经济社会发展中的重要力量,其发展面临着来自外部和内部的众多风险,要求高科技企业的管理者进行风险管理,以识别、评估、应对风险。内部审计作为企业内部控制系统的重要组成部分,也要适应风险管理的趋势,充分发挥内审的监督、咨询、风险预警和鉴证等作用。本文从风险管理视角出发,分析目前高科技企业内部审计存在的问题及原因,并提出优化建议。
作者
张伯宇
机构地区
南京审计大学
出处
《市场研究》
2020年第6期37-38,共2页
Marketing Research
关键词
风险管理
高科技企业
内部审计
分类号
F276.44 [经济管理—企业管理]
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
7
参考文献
3
共引文献
16
同被引文献
4
引证文献
1
二级引证文献
2
参考文献
3
1
程广峰.
风控视角下高科技企业内部审计存在的主要问题及对策思考[J]
.新经济,2015(26):5-5.
被引量:1
2
左朝晖.
全面风险管理在企业中的应用[J]
.中国集体经济,2016(6):36-37.
被引量:8
3
井恒力.
浅析风险管理视角下的国有企业内部审计[J]
.中国高新技术企业,2016(3):161-162.
被引量:10
二级参考文献
7
1
白英姿.企业全面风险管理辅导手册[J].北京教育出版社,2012(05).
2
陈羽桃,胡北忠.
内部环境与企业风险管理浅析[J]
.贵州社会科学,2012(6):93-95.
被引量:4
3
王玉兰.
大型国有企业内部审计研究——公司治理与国家治理视角[J]
.管理现代化,2013,33(2):68-70.
被引量:15
4
王稳,王东.
基于公司价值视角的企业风险管理有效性检验[J]
.中国地质大学学报(社会科学版),2013,13(5):121-129.
被引量:10
5
钟骏华,寇洁.
国有企业内部审计问题与对策[J]
.合作经济与科技,2014(8):85-87.
被引量:13
6
周红霞.
国有企业内部审计存在的问题与对策[J]
.科技创新导报,2015,12(6):171-172.
被引量:24
7
胡小兵.
论企业风险管理组织架构的设计[J]
.经贸实践,2015,0(9X):74-74.
被引量:1
共引文献
16
1
邹昕.
水利设计企业勘测设计项目全面风险管理[J]
.中国科技投资,2019,0(36):74-74.
2
宋伟.
基于风险管控视角的制造业内部审计研究[J]
.财经界,2016(23):283-283.
被引量:7
3
叶辉.
风险管理在企业生产中的重要作用[J]
.现代商贸工业,2016,37(16):51-52.
被引量:2
4
林敏.
探讨水电设计企业勘测设计项目全面风险管理[J]
.知识经济,2017(8):130-130.
被引量:2
5
宁雪.
内部审计在国有企业风险管理中的作用探究[J]
.中国商论,2017,0(29):108-109.
被引量:6
6
刘天畅.
风险视角下企业内部审计保障体系的构建对策[J]
.中国商论,2017,0(35):117-119.
7
曹敏.
内部审计对国有企业风险管理的重要性[J]
.财会学习,2018(2):138-139.
被引量:7
8
魏伟.
全面风险管理在企业中的应用分析[J]
.中国集体经济,2018(17):25-26.
被引量:6
9
王通艳.
全面风险管理在企业中的应用[J]
.行政事业资产与财务,2017(15):28-28.
10
杜剑.
浅淡企业内部控制与风险管理的关系[J]
.纳税,2017,11(25):127-128.
被引量:1
同被引文献
4
1
陆甦.
内部控制与风险管理视角下的内部审计探究[J]
.中外企业家,2020,0(5):43-43.
被引量:5
2
蔚思远.
基于企业全面风险管理视角下内部控制、风险管理、内部审计的整合研究——以JN集团全面风险管理为例[J]
.当代会计,2020(20):86-87.
被引量:15
3
杨钧蘭.
基于风险管理视角的企业内部审计分析[J]
.财会学习,2021(19):141-143.
被引量:2
4
黄璐.
基于风险管理下的企业内部控制审计[J]
.中小企业管理与科技,2022(4):46-48.
被引量:5
引证文献
1
1
吕君君.
风险管理视角下企业内部控制审计研究[J]
.支点,2023(9):101-103.
被引量:2
二级引证文献
2
1
王彦强.
企业内部控制审计存在的问题及对策研究[J]
.首席财务官,2023,19(23):178-180.
被引量:1
2
乔丹丹.
信息化环境下企业审计管理创新的探讨[J]
.IT经理世界,2023(12):57-60.
1
张凡.
民用飞机可靠性验证技术研究[J]
.科技视界,2020(15):63-65.
被引量:1
2
王金铎,俞万能,朱永怀,尹自斌.
基于SOC估算的船用锂电池组健康管理[J]
.船舶工程,2020,42(4):15-20.
被引量:3
3
高智令.
瑞木红土镍矿开采方法的应用与实践[J]
.世界有色金属,2020,45(7):64-65.
被引量:1
市场研究
2020年 第6期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部