期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
优化审计结果运用机制 开创内部审计管理新局面——基于“过程方法”模式的审计结果运用管理实践
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
中国核工业华兴建设有限公司结合自身实际,运用"过程方法"的管理理念创新、实践并形成一套系统的审计结果运用管理模式。该模式以"促进完善公司治理结构、管理制度和提升公司治理能力"为目标导向,提炼出六个维度并定义了结果运用的内容、形式和途径,形成一套系统的结构化制度体系,确保内部审计结果运用具有更好的融入性和效果,最大限度地实现审计价值。
作者
无
曹太平
刘佳欣
丁洁琼
机构地区
中国核工业华兴建设有限公司
不详
出处
《中国内部审计》
2020年第7期63-66,共4页
Internal Auditing in China
关键词
内部审计
结果运用
过程方法
管理模式
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
22
引证文献
2
二级引证文献
2
同被引文献
22
1
曹群耿.
内部审计的PDCA循环工作法[J]
.新会计,2011(7):56-57.
被引量:4
2
杨鸿运.
内部审计全面质量管理模式应用研究——基于PDCA循环理论[J]
.中国内部审计,2012(10):44-47.
被引量:18
3
陈丽,夏午宁.
高校内部经济责任审计结果运用:内涵、现状及优化路径[J]
.中国内部审计,2016(11):10-14.
被引量:10
4
王海,洪沛,张荣宝.
商业银行审计整改:流程切入的改进路径[J]
.中国内部审计,2019(4):28-34.
被引量:2
5
周庆西.
以问题促整改 以整改促发展[J]
.中国内部审计,2019,0(5):1-1.
被引量:4
6
沈俊,赵珊,朱叶.
基于PDCA理论的内部审计整改工作成果应用研究——以BG公司为例[J]
.中国内部审计,2019(7):30-34.
被引量:23
7
黄海雁.
高校内审的PDCA增值模型创新实践[J]
.财会月刊,2019(16):98-103.
被引量:6
8
管颖妍.
高校内部审计整改存在的问题及对策研究[J]
.财会学习,2019,0(35):158-159.
被引量:8
9
鲍国明.
推动内部审计结果运用 促进内部审计高质量发展[J]
.中国内部审计,2020,0(1):4-11.
被引量:45
10
王东.
内部审计发现问题整改及责任追究管理体系建设研究[J]
.审计与理财,2020(6):26-28.
被引量:3
引证文献
2
1
吴华强.
事业单位内部审计存在的问题及对策研究[J]
.财会学习,2021(9):134-135.
2
吴文瑾.
基于PDCA循环理论的高校内部审计整改落实研究[J]
.经济师,2022(9):99-100.
被引量:2
二级引证文献
2
1
焦鑫.
基于PDCA循环的企业审计风险质量控制[J]
.现代经济信息,2023(17):131-133.
2
陈露.
基于PDCA循环的建筑企业内部审计工作实践——以A企业为例[J]
.安徽建筑,2024,31(5):191-192.
1
谭清,崔玉仪.
基于过程的"条块化"医院管理模式探究[J]
.管理学家,2020(6):9-10.
2
专注职业化 聚焦执行力 追求零缺陷——中国核工业华兴建设有限公司[J]
.核安全,2020,19(1):85-86.
3
毛益民.
推进“五型机关”建设 奋力拓展机关事务集中统一管理新局面[J]
.前进,2020(6):40-41.
4
王元元.
加强临床医学生人文教育的途径探讨[J]
.教育观察,2020,9(9):27-28.
被引量:2
5
马金秋.
海上风力发电机组运行维护策略[J]
.设备管理与维修,2020(12):88-89.
被引量:1
6
李北群.
品类管理下的电商仓储企业数据化运营管理模式研究[J]
.现代商业,2020(15):55-56.
被引量:3
7
刘馨,孙璐.
加强传染病防控,培养幼儿良好卫生习惯[J]
.幼儿教育(教育教学),2020(5):4-7.
8
无,王小莉,孙敏,章金丹.
构建审计结果转化运用机制 提升内部审计价值创造能力[J]
.中国内部审计,2020(7):67-70.
被引量:5
9
刘丽萍.
关于本科层次中外合作办学模式的探索与研究[J]
.现代职业教育,2020(10):70-71.
被引量:1
10
杨永胜.
有效制衡下的多元决策机制——新加坡淡马锡考察的启示[J]
.中国市场,2020(21):1-6.
被引量:1
中国内部审计
2020年 第7期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部