期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
信息化环境下的企业内部审计研究
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文将信息化背景下的企业内审工作产生的特点和必然性作为出发点,针对目前我国大部分企业现状,总结出了信息化环境下内部审计需要面临的问题和挑战,并结合具体案例提出了一系列解决办法,希望为企业内部审计工作改革,提供参考。
作者
路建庆
机构地区
天津矿山工程有限公司
出处
《现代商业》
2020年第16期191-192,共2页
Modern Business
关键词
信息化环境
企业
内部审计
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
16
参考文献
5
共引文献
13
同被引文献
5
引证文献
1
二级引证文献
3
参考文献
5
1
慕佩珊.
信息化条件下审计业务管理模式创新[J]
.会计师,2019,0(19):54-55.
被引量:2
2
刘宝太.
关于加强国有企业内部审计监督的探讨[J]
.纳税,2019,0(31):230-230.
被引量:3
3
刘相军.
刍议会计信息化环境下的内部控制[J]
.中国集体经济,2019,0(34):124-125.
被引量:2
4
郭萍.
大数据环境下提升内部审计质量的有效策略[J]
.财会学习,2019,0(32):138-139.
被引量:7
5
蒲阿妮.
信息环境下国企内部控制的加强与完善[J]
.时代经贸,2019,0(27):41-42.
被引量:5
二级参考文献
16
1
张传飞.
浅析大数据时代的国有企业内部审计工作[J]
.现代企业文化,2019,0(4):146-147.
被引量:2
2
赵青华.
会计信息化环境下的企业内部控制探讨[J]
.中国管理信息化,2007,10(10):16-19.
被引量:42
3
王健华.
会计信息化环境下的内部控制及其实现[J]
.中国管理信息化,2010,13(16):6-8.
被引量:26
4
吕宏,李昌振.
会计信息化环境下企业内部控制优化研究[J]
.财会通讯(上),2013(7):104-106.
被引量:20
5
肖好峰.
会计信息化环境下的内部控制探讨[J]
.会计之友,2014(2):93-95.
被引量:19
6
刘荣.
浅析“大数据”时代的内部审计应对策略[J]
.中国内部审计,2015(5):42-46.
被引量:67
7
李利华.
浅析提高内部审计效能的路径遵循[J]
.现代审计与会计,2016,0(2):10-12.
被引量:1
8
李斐然.
数字经济时代下的内部审计转型[J]
.财务与会计,2017,0(11):74-75.
被引量:18
9
王春红.
信息环境下国企内部控制的加强与完善[J]
.财会学习,2017(21):241-242.
被引量:5
10
常青.
信息化条件下的企业内部审计管理创新探究[J]
.价值工程,2018,37(23):44-46.
被引量:4
共引文献
13
1
刘星.
信息环境下国企内部控制的加强与完善探究[J]
.质量与市场,2022(14):70-72.
被引量:1
2
罗文东.
加强国有企业内部监督的有效措施探讨[J]
.企业改革与管理,2021(14):53-54.
被引量:2
3
曲京山,张婷,代琳琳.
审计质量提升问题探讨[J]
.会计师,2021(22):75-76.
4
荣梦琪.
大数据环境下提升内部审计质量的有效策略探讨[J]
.财经界,2020(11):204-205.
被引量:5
5
吴博.
基于会计信息化环境下的内部控制探讨[J]
.科技创新导报,2020,17(17):135-136.
6
丁晨晓.
信息环境下国有企业内部控制的加强与完善研究[J]
.全国流通经济,2021(19):63-65.
被引量:1
7
贾文倩.
有效提升企业内部审计质量的策略[J]
.当代会计,2022(2):100-102.
被引量:1
8
叶巧.
信息化环境下企业内部审计思索[J]
.财政监督,2022(23):95-99.
被引量:1
9
宿敏.
信息化条件下审计业务管理模式创新[J]
.中阿科技论坛(中英文),2023(2):64-68.
10
邢益岭,钟艳珍.
应用“数据驾驶舱”技术提升审计精益化管理水平[J]
.审计与理财,2023(3):17-18.
同被引文献
5
1
朱希华.
信息化时代企业内部审计管理创新策略探讨[J]
.企业改革与管理,2020(22):179-180.
被引量:4
2
李筱珂.
信息化环境下我国企业内部审计问题分析[J]
.知识经济,2019(8):68-69.
被引量:3
3
宋红梅,庄桂丽.
信息化条件下的企业内部审计管理创新探究[J]
.中国商论,2019,0(13):173-174.
被引量:3
4
李勤勤,刘军.
信息化环境下企业内部审计的创新发展探析[J]
.中国市场,2020(13):185-185.
被引量:6
5
郭虹虹.
信息化环境下企业内部审计的创新发展浅析[J]
.财会学习,2021(13):109-110.
被引量:5
引证文献
1
1
王晓昆.
浅谈企业内部审计如何应对信息化环境的挑战[J]
.现代商业,2022(23):162-165.
被引量:3
二级引证文献
3
1
毛杰梅.
内部审计在保险企业风险管理中的作用[J]
.新金融世界,2022,21(12):34-36.
2
徐春露.
互联网时代企业内部审计转型发展探讨[J]
.首席财务官,2023,19(14):141-143.
3
徐婧唯.
国有企业内部审计环境的优化思考[J]
.现代商业,2023(21):181-184.
被引量:1
1
王惠聪,俞炯炯.
大数据环境中审计技术与方法探究[J]
.现代经济信息,2018,0(1):190-191.
2
饶水林.
云计算技术的审计私有云模式建设与优化探讨[J]
.中国内部审计,2017(10):92-95.
被引量:2
3
唐欣怡.
技工院校绩效审计研究[J]
.行政事业资产与财务,2020(11):114-115.
4
张玉红.
我国中小企业内部审计研究[J]
.精品,2020(12):011-011.
5
郭茂雄.
企业资本运作的现状及其措施分析[J]
.质量与市场,2020(2):3-4.
被引量:2
6
曾杰龙.
新医改政策下制药企业财务管理转型探究[J]
.当代会计,2020(8):86-87.
被引量:1
7
姚志帅.
“一带一路”背景下企业海外投资风险防控[J]
.中国住宅设施,2020(4):29-29.
被引量:1
8
于荣兰.
建筑工程审计方法与造价跟踪审计研究[J]
.电子乐园,2019(34):108-108.
9
欢迎订阅2020年《审计研究》杂志[J]
.审计研究,2020(3).
10
王婷.
房地产企业土地增值税汇算清缴面临的挑战与对策[J]
.当代会计,2020(8):103-104.
被引量:4
现代商业
2020年 第16期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部