期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基于国有企业内部控制评价的探讨
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
在社会主义市场经济的大背景下,我国国有企业集团的改革正在持续深入,治理机制也开始朝当代企业制度靠拢。面对接踵而至的各类经营风险,构建内部控制制度体系的呼声也日益高涨。本文首先对国有企业集团内部控制评价进行简要概述,再针对国有企业内部控制评价现状和对策进行思考,有利于进一步提高内部控制水平,推动国有企业可持续发展。
作者
左阳
机构地区
郑州地铁集团有限公司
出处
《科技经济市场》
2020年第6期87-89,共3页
关键词
国有企业
内部控制
评价
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F276.1 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
8
参考文献
3
共引文献
45
同被引文献
4
引证文献
1
二级引证文献
6
参考文献
3
1
林乔青.
国有企业内部控制评价体系的构建与完善[J]
.财会研究,2017,0(5):25-29.
被引量:24
2
王晓岚.
国有企业内部控制评价体系构建探析[J]
.商场现代化,2015(19):90-90.
被引量:6
3
岑飞.
新常态下国有企业内部控制评价体系建设研究[J]
.中国集体经济,2018(12):33-34.
被引量:18
二级参考文献
8
1
池国华.
基于管理视角的企业内部控制评价系统模式[J]
.会计研究,2010(10):55-61.
被引量:168
2
李学堂.
我国国有企业内部控制评价探析[J]
.长江大学学报(社会科学版),2011,34(7):48-50.
被引量:4
3
周煊.
中国国有企业境外资产监管问题研究——基于内部控制整体框架的视角[J]
.中国工业经济,2012(1):131-140.
被引量:27
4
王晓岚.
国有企业内部控制评价体系构建探析[J]
.商场现代化,2015(19):90-90.
被引量:6
5
孔晨,于洪鉴.
出版上市公司内部控制评价报告问题研究——以皖新传媒为例[J]
.科技与出版,2015(12):20-23.
被引量:6
6
孙惠宏,龚艳群,吴云飞.
“制度+科技”模式下企业内部控制评价研究[J]
.财务与会计,2016(9):53-55.
被引量:14
7
牛丽文,廖雅光,李四平.
基于内部控制的河北省国有企业社会责任评价[J]
.财会通讯(中),2016(6):29-31.
被引量:4
8
郝美华.
我国国有企业内部控制体系实施过程中的问题及对策探讨[J]
.时代金融,2017(9):117-118.
被引量:28
共引文献
45
1
符巧欣.
国有企业内部控制体系构建探析[J]
.质量与市场,2022(1):103-105.
被引量:7
2
安红娥.
国有企业内部控制及风险管理问题探讨[J]
.质量与市场,2021(15):91-93.
3
陈海娟.
试论国有企业内部控制体系构建[J]
.现代国企研究,2019,0(2):7-7.
被引量:3
4
甄怡悦.
国有企业内部控制现状及优化策略研究[J]
.企业改革与管理,2021(22):43-44.
被引量:9
5
刘应孝.
国有企业财务内部控制体系构建研究[J]
.企业改革与管理,2021(6):182-183.
被引量:8
6
严寒.
国有企业财务风险识别、评估与应对策略研究[J]
.国际商务财会,2017,0(10):20-23.
被引量:6
7
王伟,黄江林.
关于完善企业内部控制体系建设的思考[J]
.财会学习,2017(23):236-237.
被引量:9
8
唐洋,李可欣,游战武.
我国企业内部控制评价体系的构建与应用研究[J]
.南华大学学报(社会科学版),2018,19(4):85-90.
被引量:9
9
陈小凤.
论企业内部控制评价体系的构建[J]
.现代经济信息,2018,0(15):141-141.
被引量:1
10
贾红.
国有企业内部控制评价体系构建与优化思考[J]
.中国乡镇企业会计,2018(11):198-199.
被引量:4
同被引文献
4
1
张巧林.
国有企业内部控制问题的探讨[J]
.财富生活,2020(18):62-63.
被引量:4
2
宗海旭.
国有企业内部控制在财务风险管理上的应用[J]
.中国集体经济,2018,0(26):131-132.
被引量:9
3
贾妍.
国有企业内部控制中的风险管理之我见[J]
.中国集体经济,2018(28):31-32.
被引量:5
4
董仲炜.
浅谈大型国有企业内部控制中的风险管理[J]
.中国市场,2021(4):77-78.
被引量:7
引证文献
1
1
杨萃.
新经济环境下国有企业内部控制中的风险难点与对策研究[J]
.现代经济信息,2021(6):57-58.
被引量:6
二级引证文献
6
1
李曼.
论国有企业内部控制常见问题及对策[J]
.财经界,2023(5):51-53.
被引量:2
2
肖肖.
互联网环境下国企内部控制完善策略研究[J]
.商业观察,2023,9(9):85-88.
3
刘金宁.
国有企业内部控制建设难点与对策[J]
.中国经贸,2022(19):187-189.
4
褚洪欢.
风险管理角度下国有企业内部控制探讨[J]
.中国市场,2023(21):156-159.
被引量:1
5
柯敏静.
国有企业内部控制建设现存问题及对策建议[J]
.企业改革与管理,2023(17):31-33.
被引量:3
6
何花.
国有企业内部控制中的风险难点与对策分析[J]
.现代营销(上),2024(8):62-64.
1
唐大鹏,常语萱,王伯伦,从阓匀.
新时代行政事业单位内部控制审计理论建构[J]
.会计研究,2020(1):160-168.
被引量:44
2
刘雅.
推进福彩系统内部控制建设的建议[J]
.中国民政,2020(11):43-43.
3
黄建英.
浅谈现代医药连锁销售企业的内部控制与内部审计评价[J]
.财会学习,2020(21):131-132.
被引量:3
4
李利刚.
大型国有企业优化资本运作实践[J]
.财会学习,2020(21):157-158.
被引量:1
科技经济市场
2020年 第6期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部