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内部审计在国有企业改革发展中的反舞弊应用
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摘要
国内经济体系的日渐成熟和全球经济市场一体化的融合,极大地促进了国内市场经济的快速、稳定和高水平的建设。在这种情况下,中国还没有制定相关法律法规,因此一些国内企业经常会遭遇法律漏洞,面临的欺诈问题更是层出不穷。为此,本文对国内外公司审计与舞弊控制的状况进行了回应研究,分析了内部审计在促进国内公司管理中的作用,以及舞弊现象对公司的影响,并指出了存在的一些问题。寻找国内审计和内部审计控制舞弊的弊端和优势,分析舞弊的原因,解决舞弊问题,并提出合理有效的对策,以改善公司管理的内部审计。
作者
周晓燕
机构地区
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
出处
《商场现代化》
2020年第17期129-131,共3页
关键词
国有企业
反舞弊应用
内部审计
分类号
F276.1 [经济管理—企业管理]
F271 [经济管理—企业管理]
F239.45 [经济管理—会计学]
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