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行政事业单位自行采购项目审计监督探析 被引量:1

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摘要 本文探讨了行政事业单位使用财政性资金,对政府采购集中采购目录以外或者采购限额标准以下的采购项目开展自行采购时的审计思路、审计重点和审计方法,旨在通过分析目前行政事业单位自行采购项目采购工作开展现状,审计中发现的主要问题,揭示做好自行采购工作应注意的廉政风险点,以及对应采取的管理措施,帮助行政事业单位更好提升自行采购项目的财政资金的使用效益。
作者 王晓玮
出处 《经济管理文摘》 2020年第19期109-110,共2页 Economy and Management Digest
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