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强化结果运用 发挥证券公司内部审计作用
被引量:
1
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摘要
2018年,招商证券股份有限公司稽核部对客户纠纷的高发业务领域(金融产品代售业务)进行了专项检查。检查发现,金融产品代销业务在人员资格、代销行为管理及其他综合管理方面存在个别疏漏,投资者适当性管理及对外监管信息报送方面存在不足,代销过程中的收费管理存在较大缺陷,并敦促相关部门追回应收、少收、漏收费用,直接挽回公司损失数百万元。
作者
无
熊志钢
廖恩来
周志龙
机构地区
招商证券股份有限公司
不详
出处
《中国内部审计》
2020年第11期60-62,共3页
Internal Auditing in China
关键词
内部审计
结果运用
金融产品
销售
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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中国内部审计
2020年 第11期
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