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关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知(国资委 国资发监督规[2020]60号) 被引量:7

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摘要 各中央企业:《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资委第325次党委会议、第40次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见为有效推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》。
出处 《交通财会》 2020年第11期87-91,共5页 Finance & Accounting for Transport
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