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民营企业内部审计动因及问题研究
被引量:
2
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摘要
内部审计是民营企业提升管理水平和治理能力的重要手段,但我国民营企业建立内审制度的比例较低,内部审计存在意识不强、独立性差、审计范围窄和审计制度不完善等问题。本文针对民营企业的内部审计现状、动因和存在的问题展开研究,并提出对策建议。
作者
王丹琳
机构地区
湖南大学工商管理学院
出处
《现代商业》
2020年第30期167-168,共2页
Modern Business
关键词
民营企业
内部审计
动因
问题
分类号
F239.47 [经济管理—会计学]
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