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通信企业互联网业务营收资金管理的审计方法探索和内控建议
被引量:
1
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摘要
本文从审计实践出发,梳理互联网业务中营收资金管理的风险因素,从不同角度研究探索互联网业务资金管理领域的审计方法,以此提高审计能力,提出促进完善公司内控体系的审计建议。
作者
黎婉裕
机构地区
中国联合网络通信有限公司广东省分公司
出处
《中国内部审计》
2021年第1期46-48,共3页
Internal Auditing in China
关键词
互联网业务
营收资金
风险梳理
审计方法探索
内控建议
分类号
F626.115 [经济管理—产业经济]
F239.4 [经济管理—会计学]
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