期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
公立医院设备采购审计的工作思路及关键控制点探析
被引量:
9
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文结合公立医院设备采购审计工作的实践,分析和探讨设备采购审计的工作思路和关键控制点,以期为内部审计实务工作者提供借鉴和参考。
作者
王璇
机构地区
徐州医科大学附属医院
出处
《中国内部审计》
2021年第2期46-48,共3页
Internal Auditing in China
关键词
公立医院
审计
设备采购
工作思路
关键控制点
分类号
R197.322 [医药卫生—卫生事业管理]
F239.4 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
9
参考文献
3
共引文献
27
同被引文献
31
引证文献
9
二级引证文献
14
参考文献
3
1
黄亮.
我国高校纪检监察与财务、资产、审计多部门联动机制构建初探——基于内部治理体系视角[J]
.中国总会计师,2019(6):153-155.
被引量:11
2
潘琮.
公立医院内部控制建设的现状与建议——基于问卷调查的分析[J]
.中国总会计师,2020(7):158-160.
被引量:7
3
王璇.
风险导向内部审计在城市公立医院的应用研究[J]
.卫生经济研究,2017,34(9):64-68.
被引量:12
二级参考文献
9
1
李曼,刘继明,陆贵龙.
风险导向内部审计的价值实现[J]
.财会通讯(下),2010(6):157-160.
被引量:16
2
韩晔,李三和,刘颖,牛巍.
公立医院内部审计理念与工作思路调查分析[J]
.中国医院管理,2014,34(10):51-53.
被引量:21
3
严晖.
风险导向内部审计:背景分析与框架建构[J]
.财会通讯(下),2004(6):3-8.
被引量:40
4
张佳春,蒋欣怡,许可,李寿喜,朱艳红.
内部审计在高校治理中发挥作用的途径研究[J]
.会计之友,2017(13):116-120.
被引量:22
5
何志伟,张蕖.
创新高校内部治理体系的实现路径——“高校内部治理体系创新的理论与实践”高层论坛综述[J]
.复旦教育论坛,2017,15(4):80-83.
被引量:9
6
傅玉,王友俊,孙飞.
基于HRP平台的医院合同管理内部控制信息化建设[J]
.经济研究导刊,2018(2):181-183.
被引量:18
7
肖文娟.
广西公立医院内部控制运行机制实证研究[J]
.现代医院,2018,18(2):160-163.
被引量:7
8
薛贵岐,李彩霞,马春玲.
高校内部控制、内部审计与纪检监察联动运行机制研究[J]
.中国内部审计,2017(9):26-29.
被引量:16
9
何涛.
高校纪检监察与内部审计工作的协调配合[J]
.企业改革与管理,2015(10X):148-149.
被引量:7
共引文献
27
1
邓沛,周媛媛,常顺平.
新形势下电力企业监审联动实施路径研究[J]
.企业改革与管理,2020(10):156-158.
被引量:2
2
谢晓晶.
审计视角下公立医院内部控制架构构建[J]
.会计师,2022(16):98-100.
3
曹靖夫.
红岩水库水利移民资金应用去向研究[J]
.广西水利水电,2019(1):60-63.
4
赵艺云.
公立医院内部审计风险的成因及防范机制研究[J]
.财讯,2019,0(18):63-64.
5
寿纪霞,李瑞华,赵娟,郝义彬,陈庆.
医疗行业内部审计研究综述[J]
.中国卫生经济,2019,38(8):89-92.
被引量:12
6
钱舒颖.
风险导向审计在医院内部审计中的应用[J]
.财会学习,2019,0(30):156-157.
被引量:3
7
陈禹洁,赵炳坤,赵玉梅.
高校内部审计与纪检监察监督联动机制探析[J]
.河北广播电视大学学报,2020,25(1):73-75.
被引量:5
8
官蕾.
新医改背景下公立医院内部审计中的问题及对策探析[J]
.纳税,2020,0(8):157-158.
被引量:8
9
杨亮亮.
风险导向模型在公立医院内部审计中的应用研究[J]
.中国医疗管理科学,2020,10(3):33-36.
被引量:3
10
常安.
高校纪检监察工作现状及对策建议[J]
.现代经济信息,2020(9):3-3.
被引量:1
同被引文献
31
1
陈小红.
加强内部审计促进医院固定资产管理工作的开展[J]
.财经界,2021(21):159-160.
被引量:4
2
徐立梧.
大数据环境下公立医院设备采购全过程审计研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(4):107-110.
被引量:1
3
陈辉,王毅,周璐.
浅谈企业资金管理[J]
.财经界,2013(24):128-129.
被引量:2
4
赵红丽.
科研院所材料采购业务内部控制存在的问题及措施[J]
.行政事业资产与财务,2016(1):50-51.
被引量:4
5
任晓蕊.
开展医院采购审计的关键点[J]
.中国内部审计,2016(3):75-76.
被引量:3
6
原爱萍.
科研院所材料采购风险及应对策略[J]
.中国经贸,2016,0(18):131-132.
被引量:3
7
商允伟,王运福,周超.
山东审计厅揭秘“信息系统开发项目”的采购过程[J]
.中国政府采购,2017(2):48-50.
被引量:1
8
李晓燕.
采购成本对医院的影响及内部控制研究[J]
.现代医院,2017,17(7):983-984.
被引量:11
9
崔静.
内部审计监督在医院经济合同管理中的实践应用[J]
.中国卫生经济,2017,36(8):90-92.
被引量:37
10
王璇.
风险导向内部审计在城市公立医院的应用研究[J]
.卫生经济研究,2017,34(9):64-68.
被引量:12
引证文献
9
1
孙丽艳.
实施企业资金管理情况专项审计案例解析——以B公司资金管理情况审计为例[J]
.大众投资指南,2022(10):191-193.
2
张苗,杨凯.
医院物资采购与库存管理的审计方法与实践研究[J]
.财经界,2024(6):159-161.
3
陈晓丽.
以关键控制点为导向的采购全过程审计[J]
.审计与理财,2021(10):18-20.
4
李勇.
公立医院政府采购问题及内部审计对策[J]
.西部财会,2021(10):71-74.
被引量:3
5
陈雅君.
风险视角下公立医院采购内部审计探析[J]
.行政事业资产与财务,2022(6):106-108.
被引量:1
6
陈春宏.
公立医院信息技术服务采购审计探究[J]
.中国内部审计,2022(4):37-42.
被引量:1
7
孙响响.
科研事业单位材料采购内部审计要点[J]
.财会学习,2022(15):115-117.
被引量:2
8
肖文娟.
内部审计促进公立医院采购风险防控的路径探析——以A公立医院为例[J]
.现代医院,2023,23(1):75-79.
被引量:7
9
利玮琦.
公立医院大型医疗设备采购全过程跟踪审计探讨[J]
.财会学习,2023(25):131-133.
二级引证文献
14
1
殷书林.
乡镇卫生院政府采购风险管理及内部控制研究[J]
.投资与创业,2023,34(3):149-151.
被引量:1
2
苏庆玲,郭展熊,黄小坪,朱建波,王永胜.
高精尖设备促进精准医疗,科技创新助力健康中国建设[J]
.中国医疗设备,2022,37(9):1-3.
被引量:2
3
张一帆,于新航.
2019-2021年天津市某三级医院政府采购优化管理现状分析[J]
.职业与健康,2022,38(18):2581-2584.
被引量:1
4
王桂英.
行政单位基建材料集中采购的再思考[J]
.中国招标,2022(11):125-126.
5
祝兵.
事业单位经济责任审计内部审计流程优化设计[J]
.老字号品牌营销,2023(3):161-163.
被引量:5
6
吴亚舒.
公立医院政府采购管理存在的问题及完善措施[J]
.财会学习,2023(18):137-139.
7
骆永康,张丽萍,梁振潮.
医院采购管理现状以及改进方法研究[J]
.智慧健康,2023,9(17):54-57.
被引量:1
8
王云萍,戴斌,姜未,孙珺,邱玥,翟浩凯,邝炎辉,谢筱柔,耿庆山.
预算价格审核机制在采购成本管控中的实施[J]
.现代医院,2023,23(10):1544-1547.
9
李映晖,肖翔,黄国平,朱建波.
基于FMEA对公立医院政府采购风险内控的研究与实践[J]
.中国产经,2023(17):167-169.
被引量:2
10
包小玲.
加强公立医院内部采购审计的思考[J]
.中国科技投资,2023(31):51-53.
1
龙建云,李静,徐东,解旭品,黄昌拼,严以群,方欣.
脾动脉瘤27例临床诊治[J]
.肝胆胰外科杂志,2021,33(1):20-24.
被引量:3
2
沙迪.
医疗设备维修保养及管理研究[J]
.中国医疗器械信息,2021,27(2):180-182.
被引量:4
3
向前,杨洪波,郭怡,吴伟旋,吴荣海,刘许欢,魏骞.
医院卫生技术评估在医疗设备投资决策中的应用与探索[J]
.卫生经济研究,2021,38(2):54-57.
被引量:12
4
杨欣,严彬,何佳.
中国泌尿外科医师对前列腺癌放疗认知的3年变迁调查[J]
.中国现代手术学杂志,2020,24(5):359-364.
被引量:2
中国内部审计
2021年 第2期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部