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医院内部控制审计引发的思考
被引量:
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摘要
本文经过对医院的内部控制中存在问题的分析,指出原因主要是管理层推动不足、医院未建立有效的内部控制评价监督机制、内审部的独立性欠缺,在此基础上对如何建立有效的内部控制进行了探讨,以供业界思考。
作者
斯龙
机构地区
浙江天平会计师事务所<特殊普通合伙>
出处
《中国总会计师》
2021年第5期158-159,共2页
China Chief Financial Officer
关键词
内部控制
审计
评价监督
医院
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
R197.322 [医药卫生—卫生事业管理]
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中国总会计师
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