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康美药业内部控制缺陷分析
被引量:
3
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摘要
康美药业作为医药行业龙头之一,2018年却被指存在财务舞弊嫌疑,这一消息的公布震惊了资本市场,康美药业的股价也因此一落千丈。本文对康美药业案例进行回顾,并对其内部控制的基本情况及存在的缺陷进行分析,得到其内部控制存在的缺陷有存货管理缺乏控制、组织架构设置不合理、信息沟通不畅、内部审计部门形同虚设、关联方交易管理不规范等问题,最后提出相应的改善措施。
作者
傅蕴雪
机构地区
华侨大学
出处
《西部皮革》
2021年第11期27-28,共2页
West Leather
关键词
内部控制
内部监督
内部审计
分类号
F273 [经济管理—企业管理]
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