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企业内部控制审计研究
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摘要
内部控制审计是企业保持稳定发展的前提,需要委托会计师事务所对内部控制审计工作进行全面监管,从而创造一个良好的内部控制审计环境,保障内部控制审计工作顺利开展。企业内部控制审计面临着权责不清、信息披露不充分、独立性不足以及审计方法落后、质量标准不统一等问题,需要采取有效措施进行应对,以此保障企业利益、推动资本市场健康发展、保障企业价值增值。
作者
厉美君
机构地区
绍兴天源会计师事务所有限责任公司
出处
《中国市场》
2021年第24期86-87,共2页
China Market
关键词
内部控制审计
会计师事务所
资本市场
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F239.4 [经济管理—会计学]
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