期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基层央行深化审计整改的实践与思考
被引量:
4
下载PDF
职称材料
导出
摘要
目前基层央行在审计整改中还存在思想认识不到位、整改过程敷衍了事、治标不治本,导致屡查屡犯、屡审屡犯的问题层出不穷。本文从基层央行在审计整改中存在的问题出发,从完善机制、压实责任、构建整改合力的角度对深化审计整改进行了实践探索,并就进一步深化审计实践做出了积极思考。
作者
田长慧
机构地区
中国人民银行淄博市中心支行
出处
《中国内部审计》
2021年第9期61-64,共4页
Internal Auditing in China
关键词
基层央行
审计整改
实践
分类号
F832.31 [经济管理—金融学]
F239.6 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
6
参考文献
5
共引文献
20
同被引文献
29
引证文献
4
二级引证文献
4
参考文献
5
1
程福垒.
新时期推动基层央行内审工作的思考[J]
.河北金融,2019,0(9):45-47.
被引量:1
2
文科.
审计整改三方履责长效机制的构建[J]
.中国内部审计,2018(2):36-39.
被引量:12
3
武晨熙.
推进完善内部审计整改落实工作的思考[J]
.审计与理财,2019(10):15-16.
被引量:8
4
许荣华,严弘宇.
基层央行深化审计整改工作的实践与思考[J]
.审计与理财,2018(11):16-18.
被引量:3
5
易勇平,许超,刘世佳.
审计整改闭环管理机制的构建与实践[J]
.中国内部审计,2019(6):60-63.
被引量:4
二级参考文献
6
1
王兵,鲍国明.
国有企业内部审计实践与发展经验[J]
.审计研究,2013(2):76-81.
被引量:117
2
朱安珍.
浅析电力企业内部审计的独立性[J]
.中国集体经济,2015(21):147-148.
被引量:5
3
刘新.
经济新常态下内部审计价值的提升[J]
.中国内部审计,2015(12):33-35.
被引量:57
4
黄庆惠,刘辉成,韩忠伟.
基于闭环管理的内部审计价值提升研究[J]
.中国内部审计,2018(2):18-24.
被引量:8
5
文科.
审计整改三方履责长效机制的构建[J]
.中国内部审计,2018(2):36-39.
被引量:12
6
沈瑞国,陈京英,陈晓华,易勇平.
开拓创新 勇于实践 探索财险公司内部审计新模式——中国人保财险公司内部审计工作侧记[J]
.中国内部审计,2017(3):101-103.
被引量:5
共引文献
20
1
聂佳鑫.
人民银行审计整改现状分析及改进路径研究[J]
.时代金融,2020(32):17-19.
被引量:1
2
陈玮.
探索审计整改闭环管理建设之路——以N市烟草专卖局(公司)为例[J]
.投资与创业,2022,33(9):165-167.
被引量:1
3
张瑜.
构建审计整改工作机制 实现审计价值增值[J]
.财会学习,2019(17):170-170.
4
陆璐.
关于提高国有企业内部审计整改有效性的思考[J]
.财会学习,2019,0(18):162-162.
被引量:4
5
易勇平,许超,刘世佳.
审计整改闭环管理机制的构建与实践[J]
.中国内部审计,2019(6):60-63.
被引量:4
6
沈俊,赵珊,朱叶.
基于PDCA理论的内部审计整改工作成果应用研究——以BG公司为例[J]
.中国内部审计,2019(7):30-34.
被引量:23
7
陈樱.
基于价值增值视角的审计整改质量提升研究[J]
.阜阳职业技术学院学报,2019,30(3):87-89.
8
谢独俊.
企业审计整改“四项机制”的构建及实施[J]
.现代企业文化,2019,0(24):136-136.
9
郭唯.
新时代商业银行审计整改工作研究[J]
.管理观察,2020,0(10):154-155.
被引量:1
10
吴峰.
以问题导向促进企业内部审计价值增值的探讨[J]
.理财(审计),2020(5):19-21.
被引量:1
同被引文献
29
1
程开文,肖红司.
基层央行审计整改评估的实践与思考[J]
.时代金融,2021(4):68-70.
被引量:1
2
聂佳鑫.
人民银行审计整改现状分析及改进路径研究[J]
.时代金融,2020(32):17-19.
被引量:1
3
车璐佳.
对完善审计发现问题整改工作的思考[J]
.时代金融,2020(16):44-44.
被引量:2
4
王金城.
抓实审计整改 做好常态化“经济体检”[J]
.审计观察,2021(6):70-73.
被引量:2
5
刘青松.
内审人员参与建设工程项目全过程审计的重要性[J]
.审计与理财,2012(2):26-28.
被引量:2
6
丁爱民.
建立审计巡视强强联合机制初探[J]
.审计与理财,2016(10):26-27.
被引量:6
7
夏正春.
内审发现问题整改不到位的成因分析及对策建议[J]
.金融理论与教学,2017(3):33-35.
被引量:1
8
文科.
审计整改三方履责长效机制的构建[J]
.中国内部审计,2018(2):36-39.
被引量:12
9
陶华.
央行内部审计质量控制探析[J]
.青海金融,2017(11):61-64.
被引量:4
10
靳源源.
加强铁路内部审计工作的思考[J]
.铁道运输与经济,2018,40(8):121-124.
被引量:8
引证文献
4
1
王云鹏.
区县政府工程项目审计工作的若干思考[J]
.建筑经济,2022,43(S01):372-375.
被引量:2
2
成宏亮,罗佳丽.
外汇内审问题整改长效机制建设[J]
.青海金融,2022(9):61-64.
3
薛亚琴.
深化铁路企业内部审计问题整改的实践探索[J]
.铁道运输与经济,2023,45(1):88-92.
被引量:2
4
杜迅雷,金妍萍,蔡建妹,皇甫江河.
浅议如何提升科研院所内审整改实效[J]
.中国农业会计,2023,33(9):75-77.
二级引证文献
4
1
王心怡,华娴.
政府审计机关工程审计人员工作压力研究综述[J]
.市场周刊,2023,36(5):186-190.
2
祁石磊.
数字新基建项目工程跟踪审计研究——以5G+城市轨道交通建设项目为例[J]
.财会通讯,2024(5):130-134.
3
张翠平.
政府预算执行审计整改数智化管理体系研究[J]
.财会通讯,2024(15):147-151.
4
张鹏飞.
铁路运输企业内部审计质量控制与效率提升路径研究[J]
.现代营销(上),2024(11):97-99.
1
黄海博(文/图).
靶向发力聚焦审计整改[J]
.江淮法治,2021(11):28-29.
2
陈才.
毕节:提升人民群众司法获得感[J]
.当代贵州,2021(32):68-68.
3
张轶凡,樊良伟,倪雷.
齿轮渗碳淬火后非马氏体组织的改善[J]
.上海汽车,2021(9):58-62.
4
编辑部全体.
“非正式”新推荐[J]
.厦门航空,2021(9):48-51.
5
孙瑞川.
鱼鸟河下游黑臭水体的治理对策[J]
.安徽农业科学,2021,49(18):59-62.
被引量:2
中国内部审计
2021年 第9期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部