期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
新常态下国有企业财务内部控制的难点与对策
被引量:
13
下载PDF
职称材料
导出
摘要
国有企业在经营过程中,要重视财务内控手段的实践和应用,通过财务内控来应对复杂的经济环境,完成国有企业的顺利转型。国有企业经营发展在新常态下,需要增强核心竞争实力,积极参与经济市场活动,因此要从内控层面去发现和消除风险隐患。
作者
莫晓晓
机构地区
台州市国有资本运营集团有限公司
出处
《中国乡镇企业会计》
2021年第11期118-119,共2页
关键词
国有企业
财务内部控制
风险监督
权责界定
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F276.1 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
32
参考文献
8
共引文献
29
同被引文献
51
引证文献
13
二级引证文献
14
参考文献
8
1
陈荣磊.
新常态下国有企业财务内部控制难点及策略[J]
.财会学习,2020(3):238-239.
被引量:14
2
李慧平.
经济新常态下企业财务内控问题与对策研究[J]
.全国流通经济,2020,0(2):68-69.
被引量:4
3
段晓玲.
经济新常态下企业财务内控现状与对策研究[J]
.中国商论,2019,0(20):189-190.
被引量:11
4
任东丁.
新常态下集团财务内部控制体系的优化措施[J]
.投资与创业,2019,0(5):114-115.
被引量:1
5
王婷媛.
关于新常态下企业内部控制的挑战分析与解决方案探讨[J]
.财会学习,2019(11):230-232.
被引量:4
6
杨卫丹.
经济新常态下企业内控存在的问题分析及解决对策探讨[J]
.现代营销(下),2020(2):183-184.
被引量:4
7
刘欢.
试论基于经济新常态下企业内部控制的提升对策[J]
.现代营销(上),2020(1):110-110.
被引量:2
8
吴薇.
经济新常态下企业内控存在的问题及对策分析[J]
.企业改革与管理,2019,0(20):17-17.
被引量:1
二级参考文献
32
1
周玉秀.
新经济常态下企业内控存在的问题与对策研究[J]
.新商务周刊,2019,0(17):21-22.
被引量:1
2
彭志忠,邓志钦.
从公司治理角度看企业盈余管理[J]
.理论探讨,2006(5):86-88.
被引量:2
3
刘仙凤.
强化企业会计内控工作的策略分析[J]
.中国外资,2013(21):223-223.
被引量:5
4
刘建平.
企业财务内控管理创新途径探析[J]
.经济师,2014(2):94-95.
被引量:15
5
王晋.
加强中小型企业财务内部控制的对策分析[J]
.淮南职业技术学院学报,2014,14(3):55-58.
被引量:14
6
陈宏辉,贾生华.
信息获取、效率替代与董事会职能的改进——一个关于独立董事作用的假说性诠释及其应用[J]
.中国工业经济,2002(2):79-85.
被引量:72
7
赵庆昕.
企业会计内控体系的现状分析及建设对策[J]
.黑龙江科学,2014,5(5):224-224.
被引量:9
8
徐军.
基于内部控制导向的中小企业财务管理研究[J]
.中小企业管理与科技,2015(27):75-75.
被引量:12
9
李英超.
企业财务内控制度存在的问题及对策[J]
.企业导报,2015(13):19-20.
被引量:4
10
王金浪.
中小企业会计管理中存在的问题及对策探究[J]
.赤峰学院学报(自然科学版),2016,32(3):163-165.
被引量:24
共引文献
29
1
张波.
关于国有企业财务内部控制体系构建探究[J]
.中国产经,2021(12):172-173.
被引量:4
2
鲁艳.
企业财务内控的常见问题及对策探讨[J]
.大众投资指南,2021(7):89-90.
被引量:1
3
李静思.
国有企业财务内部控制难点及优化策略分析[J]
.财经界,2022(33):117-119.
被引量:3
4
温华春.
新常态下企业财务内部控制的难点与对策分析[J]
.财经界,2022(30):129-131.
被引量:10
5
朱晓华.
试析财务信息化下的企业财务内控转型[J]
.财经界,2022(20):128-130.
被引量:5
6
张慧慧.
浅谈新经济发展常态下企业内控现状及对策[J]
.财经界,2021(17):18-19.
7
丛斌.
企业内部控制与财务风险防范措施[J]
.财讯,2021(34):106-108.
被引量:1
8
朱炜琳.
探究中小企业内部控制体系建设的若干问题[J]
.中国商论,2019,0(18):206-207.
被引量:2
9
李慧平.
经济新常态下企业财务内控问题与对策研究[J]
.全国流通经济,2020,0(2):68-69.
被引量:4
10
李文.
经济新常态下零售连锁企业内部控制的提升对策[J]
.会计师,2020(6):58-59.
被引量:4
同被引文献
51
1
赵保卿.
国有企业内部审计与外部审计协同提升内部控制有效性研究[J]
.中国审计评论,2020(1):30-39.
被引量:18
2
安妮.
关于如何加强国有企业财务内部控制的思考[J]
.质量与市场,2023(2):103-105.
被引量:4
3
易莎.
国有企业财务内部控制存在的不足与优化对策[J]
.质量与市场,2021(15):106-108.
被引量:14
4
雷芳.
会计内部控制在企业财务管理中的应用探讨[J]
.时代金融,2021(2):53-54.
被引量:12
5
李静.
国有企业内部经济责任审计的难点及对策探讨[J]
.企业改革与管理,2022(5):151-153.
被引量:6
6
王化增.
企业财会内控监督机制的现状及其完善措施[J]
.企业改革与管理,2021(10):137-138.
被引量:4
7
李宏韬.
浅析企业财务内部控制存在的问题及对策[J]
.会计师,2020,0(2):55-56.
被引量:2
8
麻培培.
国有企业财务内部控制体系的建设与思考[J]
.中国产经,2022(10):112-114.
被引量:7
9
司明悦.
国企财务内部控制存在的问题及对策分析[J]
.中国产经,2022(10):38-40.
被引量:2
10
温华春.
新常态下企业财务内部控制的难点与对策分析[J]
.财经界,2022(30):129-131.
被引量:10
引证文献
13
1
刘明东.
国有企业财务内部控制存在的问题及优化策略[J]
.市场瞭望,2023(21):86-88.
2
阙巧燕.
国企财务内部控制难点及优化策略[J]
.财经界,2023(18):111-113.
被引量:2
3
温华春.
新常态下企业财务内部控制的难点与对策分析[J]
.财经界,2022(30):129-131.
被引量:10
4
闵强.
国有企业内部控制审计难点与对策[J]
.现代经济信息,2023(6):128-130.
5
潘明.
企业财务内控监督机制的现状[J]
.商场现代化,2022(4):129-131.
6
惠瑞瑞.
国企财务内部控制的优化策略分析[J]
.财会学习,2022(19):149-151.
7
杨海燕.
新常态下国有企业财务内部控制的难点及解决方法分析[J]
.首席财务官,2022,18(20):34-36.
被引量:1
8
刘伟超.
国有建筑企业财务类内控制度存在的财务风险管理问题研究[J]
.中国经贸,2023(4):22-24.
9
房婷婷.
关于如何加强国有企业财务内部控制的若干思考[J]
.新金融世界,2023,22(5):10-12.
10
张纳.
新常态下国有企业财务内部控制难点及策略探究[J]
.中小企业管理与科技,2023(22):176-178.
二级引证文献
14
1
阮飘飘.
试析企业内部控制工作的业财融合建设[J]
.质量与市场,2023(18):67-69.
被引量:1
2
李茂君.
新常态下中粮饲料企业财务会计运营规范路径分析[J]
.质量与市场,2023(12):154-156.
被引量:2
3
刘莹.
制造型企业财务内部控制制度建设研究[J]
.质量与市场,2023(8):64-66.
被引量:1
4
胡迎春.
国有传媒企业财务内部控制难点及优化策略分析[J]
.市场瞭望,2024(3):120-122.
5
王丽君.
企业全面预算管理在企业财务内控运用研究[J]
.纳税,2023(8):103-105.
被引量:3
6
王立利.
煤矿财务内部控制路径研究[J]
.内蒙古煤炭经济,2023(11):76-78.
7
杜海曦.
企业财务内部控制难点及优化策略探究[J]
.投资与创业,2023,34(18):107-109.
被引量:3
8
张纳.
新常态下国有企业财务内部控制难点及策略探究[J]
.中小企业管理与科技,2023(22):176-178.
9
魏来.
现代企业财务内部控制分析[J]
.中国管理信息化,2024,27(5):23-26.
10
张梦菲.
新形势下优化国有企业财务内控的对策探究[J]
.当代会计,2024(4):22-24.
1
丁群.
浅谈小学语文教学中学生阅读与写作能力的培养[J]
.当代家庭教育,2021(27):143-144.
被引量:1
2
李新功.
保险公司会计监督与内部控制分析[J]
.财会学习,2021(20):97-98.
3
李玉凤.
企业内部审计与内部控制关系分析[J]
.财经界,2020(35):202-203.
被引量:2
4
邓连府.
高校廉政风险视角下的财务内控监管创新[J]
.中国总会计师,2021(9):174-176.
被引量:2
5
刘旺.
施工企业强化内部审计防范审计风险问题措施[J]
.现代企业,2021(6):179-180.
被引量:1
6
倪宁静.
乡村善治与村级小微权力规范运行研究[J]
.安徽农业科学,2021,49(20):256-260.
被引量:1
7
李昂.
探索人工智能在计算机视觉及网络领域中的运用[J]
.数字技术与应用,2021,39(9):92-94.
被引量:4
8
李广文.
美国市场监管改革:逻辑起点、发展过程与经验借鉴——基于商品市场监管实践的分析[J]
.中国市场监管研究,2021(9):73-77.
被引量:2
9
马艳艳,郝斌丽.
会计电算化对财会业务内部控制的影响探索[J]
.大众商务(上半月),2021(7):0023-0023.
10
刘凯龙,彭冬生.
拉伸应变对单层二硫化钼光电特性的影响[J]
.物理学报,2021,70(21):266-273.
被引量:1
中国乡镇企业会计
2021年 第11期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部