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国有企业内部审计构建“1+N”模式的探索与实践
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摘要
为了改善国有企业内部审计效果,对“1+N”审计模式进行了探索。本文通过研究发现,“1+N”审计模式的构建将有助于推动审计组织转型,从常规“大而全”审计向“主题化”精确式审计为主转变,扩展审计覆盖面,能够精准揭示问题和风险,可以最大限度地确保审计资源配置,实现“一审多项”“一审多果”,最终达到提升审计监督效能、为企业转型升级和安全健康发展赋能的效果。
作者
林松民
机构地区
福建水口发电集团有限公司
出处
《理财(审计)》
2021年第11期18-20,共3页
Money
关键词
国有企业
内部审计
“1+N”审计模式
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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理财(审计)
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