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电力企业工程物资内控审计的实践分析
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摘要
内部控制审计的广度和深度要求创新审计理念在一个企业中,通常涉及较多的人、财、物等资源,对其进行统一审计管理具有一定难度。在新的社会发展时代和新的发展背景下,企业审计工作的开展就是要对企业内部管理部门的领导进行有效的思想管理教育和一些财务工作。
作者
徐征
李荣静
机构地区
国网天津市电力公司
出处
《中国中小企业》
2021年第11期97-98,共2页
China Small & Medium Enterprises
关键词
内部控制审计
内控审计
审计理念
企业内部管理
电力企业工程
统一审计
实践分析
物资
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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