期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
内控体系建设过程中的问题探讨
被引量:
3
Discussion on the Problems in the Construction of Internal Control System
下载PDF
职称材料
导出
摘要
《中央企业全面风险管理指引》发布实施以来,越来越多的国有企业、中小型企业逐步建立了内控制度及风险管理体系。在构建体系及风险管理过程中,应该如何构建,内控及风险管理包含哪些内容,针对在其过程中需要注意的问题,浅谈编者的一些看法,以便于企业在经营过程中对照相关内容,建立完善的、适合企业发展的内控和风险管理体系,实现企业的管理目标。
作者
吴涛
WU Tao
机构地区
山东海化股份有限公司氯化钙厂设备技术部
出处
《纯碱工业》
CAS
2022年第3期39-41,共3页
Soda Industry
关键词
内控制度
风险管理
制度体系框架
体系建设
持续改进
分类号
F406.7 [经济管理—产业经济]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
11
参考文献
1
共引文献
5
同被引文献
17
引证文献
3
二级引证文献
0
参考文献
1
1
谭玉霞.
全面风险管理中的内部审计运用分析[J]
.财会学习,2021(28):121-123.
被引量:6
二级参考文献
11
1
周旭展.
分析大数据环境下内部审计在风险管理中的应用[J]
.大众投资指南,2019,0(24):28-29.
被引量:4
2
王菊侠.
浅析内部审计在企业风险管理中的具体运用[J]
.财会学习,2008(12):51-52.
被引量:7
3
张耀丹.
基于全面风险管理的整合型内部审计模式研究[J]
.财会学习,2018(11):146-147.
被引量:1
4
谭银花,刘婧.
风险管理视角下提升高校价值的内部审计研究[J]
.商业会计,2019,0(11):64-68.
被引量:8
5
颜京峰.
分析内部审计在企业风险管理中的应用[J]
.现代商业,2019,0(30):150-151.
被引量:3
6
汪珊.
国有企业开展内部审计与全面风险管理的几点思考[J]
.财经界,2020,0(2):187-188.
被引量:5
7
方建.
内部审计在企业财务风险控制中的作用分析[J]
.现代商贸工业,2020,41(20):120-121.
被引量:7
8
宋燕舞.
内部审计在全面风险管理中的运用[J]
.中国内部审计,2020(9):56-58.
被引量:7
9
蔚思远.
基于企业全面风险管理视角下内部控制、风险管理、内部审计的整合研究——以JN集团全面风险管理为例[J]
.当代会计,2020(20):86-87.
被引量:15
10
杨娟娟.
内部审计在企业会计风险管理中的应用分析[J]
.现代营销(上),2020(11):220-221.
被引量:9
共引文献
5
1
何欣.
全面风险管理下企业内部审计新思路[J]
.现代经济信息,2023(15):119-121.
2
李超.
浅谈全面风险管理在民营企业中的应用[J]
.中国管理信息化,2022,25(10):46-48.
被引量:1
3
闫兰若.
医院财务管理中的风险应对策略研究[J]
.首席财务官,2022,18(9):130-132.
4
张莹.
全面风险管理视角下煤炭企业内部审计优化路径探析[J]
.审计与理财,2022(10):22-24.
被引量:4
5
杨顺良,吕立志,江哲龙,李羽抒,王栋,吴再新.
高质量发展要求下器官获取组织的内部审计[J]
.器官移植,2023,14(4):485-490.
被引量:2
同被引文献
17
1
曾海涛.
新时期国有企业内控体系建设存在的问题及措施建议[J]
.企业改革与管理,2020(13):30-31.
被引量:6
2
杨聪.
混改背景下国有企业内部控制建设探究[J]
.会计师,2022(2):65-66.
被引量:2
3
徐婷婷.
国有企业内控体系建设的思路研究[J]
.大众投资指南,2021(22):67-68.
被引量:3
4
谢薇.
国有企业内部控制体系建设问题浅析[J]
.财经界,2022(30):66-68.
被引量:6
5
李茜茜,乔鹏程,黎世民.
提高核心竞争力是促进种子企业发展的关键[J]
.中国种业,2004(10):11-12.
被引量:6
6
李宗乐.
浅议企业财务内控体系建设[J]
.中国总会计师,2012(6):64-65.
被引量:6
7
侯军岐.
我国种业企业核心竞争力及其培育[J]
.西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(4):116-122.
被引量:22
8
刘伟.
我国国有企业内控体系建设中存在的问题、原因及对策[J]
.中外企业家,2017,0(8):110-111.
被引量:4
9
方浩.
内部审计在企业内控中的重要作用之我见[J]
.中国乡镇企业会计,2018(8):252-253.
被引量:5
10
陈娟.
贸易企业内部控制存在的常见问题及对策[J]
.财会学习,2019,0(32):248-248.
被引量:1
引证文献
3
1
肖婷.
商贸公司内控制度设计[J]
.现代经济信息,2022(31):128-130.
2
张小萍.
基层国企内控体系建设存在的问题探讨——以LS公司为例[J]
.当代会计,2023(16):127-129.
3
陶红.
种子企业成本核算的特殊性及财务管理策略分析[J]
.分子植物育种,2024,22(2):659-664.
1
王金秋.
地质勘查单位内控制度存在的问题及解决办法[J]
.市场周刊·理论版,2022(15):156-159.
2
邢杰彦.
基于“互联网+”背景的企业内部控制体系构建策略[J]
.企业改革与管理,2022(2):55-57.
被引量:2
3
顾立群.
高校内控制度存在的问题及解决对策[J]
.会计师,2021(22):73-74.
被引量:2
4
王东彪.
我国国有企业内控制度存在的问题及完善策略[J]
.企业改革与管理,2022(4):6-8.
被引量:2
5
要转丽.
优化公立医院内控制度的建议[J]
.山西财税,2022(5):55-57.
6
董佳琦.
企业全面风险管理与内部控制机制研究[J]
.现代经济信息,2021(34):46-48.
7
李建芳.
关于商业银行全面风险管理的内部审计工作思考[J]
.现代经济信息,2021(32):94-96.
8
冯金霞.
图像教学法在初中地理问题探研中的运用探析[J]
.福建基础教育研究,2022(5):108-110.
被引量:1
9
沈昕,李亚萍.
上海长宁区:立足“四个注重” 做实做优未成年人保护工作[J]
.社会福利(实务版),2022(3):38-39.
10
孙章衡.
金融发展形势下国有企业全面风险管理策略研究[J]
.现代经济信息,2021(34):119-121.
纯碱工业
2022年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部