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合资制造企业采购与付款的内部控制探析--基于DL公司的实例调研

Analysis on Internal Control of Purchase and Payment in Joint Venture Manufacturing Company--Case Study and Analysis Based on DL Company
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摘要 优化制造企业采购与付款的内部控制,有助于企业降低采购风险,减少采购舞弊与欺诈行为,提高运营管理效率,提升利润率。以合资制造企业DL公司为研究对象,从不参与经营管理的股东视角出发,对DL公司采购与付款环节的内部控制现状进行调查,挖掘其在采购与付款环节存在的各类风险,并提出相应对策,为此类合资制造企业提高采购与付款环节内部控制的有效性提供参考。
作者 赵亮 ZHAO Liang
出处 《财务管理研究》 2022年第7期54-59,共6页 FINANCIAL MANAGEMENT RESEARCH
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