期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
追本溯源深挖真相 探究基层内控管理
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
我国基层事业单位众多,承担着提供公共服务的重要职能,其规范发展依赖于科学完善的内部控制体系。基于此,财政部相继出台了一系列的规范和指导意见,要求行政事业单位规范内部控制,加强风险防控机制。但各类审计检查发现,基层事业单位内控建设仍存在一些漏洞,亟需采取有效措施加以防范和管控。
作者
林藩璋
王培月
机构地区
福建省气象局财务核算中心
福建省泉州市气象局
出处
《中国内部审计》
2022年第10期60-62,共3页
Internal Auditing in China
关键词
审计检查
内控管理
内控建设
基层事业单位
行政事业单位
追本溯源
内部控制体系
风险防控机制
分类号
D630 [政治法律—中外政治制度]
F239.4 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
8
引证文献
2
二级引证文献
2
同被引文献
8
1
马曙光.
政府审计人员素质影响审计成果的实证研究[J]
.审计研究,2007(3):24-29.
被引量:72
2
戴国华.
聚焦财务问题整改落实 深化巡视巡察成果运用 推动国有企业高质量发展[J]
.财务与会计,2020(14):13-18.
被引量:4
3
熊晓英.
建立健全审计整改长效机制的思考[J]
.现代审计与会计,2022(7):9-11.
被引量:4
4
沈双焕.
事业单位财务会计管理中存在的问题与对策分析[J]
.当代会计,2022(9):76-78.
被引量:2
5
常瑶.
内部审计与巡察监督协作融合的实现路径[J]
.中国审计,2022(17):65-66.
被引量:1
6
俞传保.
浅谈巡视巡察监督中财务会计工作检查的重点[J]
.治淮,2022(12):77-78.
被引量:1
7
李令晨.
基于审计人员分类的职业化道路思考[J]
.中国内部审计,2023(4):86-90.
被引量:1
8
刘硕侠.
提高“查说写”能力 当好经济责任审计主审[J]
.中国审计,2023(6):33-34.
被引量:1
引证文献
2
1
任炜华,刘宇峰,刘旭阳,苏若昕,赵东善.
探索会计监督与巡察整改财务问题长效机制联动的思考[J]
.财会学习,2023(11):80-82.
被引量:1
2
王金莲.
乡镇内部审计人员专业能力要求及能力提升途径探索[J]
.中国农业会计,2023,33(18):91-93.
被引量:1
二级引证文献
2
1
胡君瑛.
企业会计监督机制的问题及优化[J]
.现代营销(上),2023(12):4-6.
被引量:1
2
邓秋鸽,阎玺,陈超,于秉艺.
基于敏捷审计的内部审计人员专业能力提升研究[J]
.中国管理信息化,2024,27(10):46-48.
1
龙春华.
基层事业单位出纳工作对财务管理的作用分析[J]
.乡镇企业导报,2022(9):73-75.
2
马鹏华.
浅析大数据时代基层事业单位人力资源管理的高效探究[J]
.乡镇企业导报,2022(9):241-243.
3
田小川,任红艳,顾今吾.
科学事业单位政府购买服务经费核算管理问题探究——以A科学院为例[J]
.预算管理与会计,2022(7):59-63.
4
陈佳慧.
中小事务所审计检查风险评估及防范研究[J]
.活力,2022(16):118-120.
被引量:1
5
薛卫培.
基层事业单位财务风险防范及控制[J]
.老字号品牌营销,2022(19):157-159.
6
周蓓蓓.
基层事业单位岗位设置及聘用存在问题与建议[J]
.大众商务,2022(19):263-265.
7
杨万群.
以风险防控为导向的企业资金管理探讨[J]
.财富生活,2022(12):79-81.
被引量:2
8
张晓春.
火电建设项目基建档案管理工作重点刍议[J]
.云南档案,2022(4):62-63.
9
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式通过[J]
.中国信用卡,2022(10):90-90.
中国内部审计
2022年 第10期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部