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企业内部控制体系建设浅析
被引量:
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摘要
一、内部控制研究(一)内部控制研究背景2008年,财政部等联合公布国内首部《企业内部控制基本规范》;2010年又公布《企业内部控制配套指引》,指出上市公司应当将年度自我评价报告进行信息披露,积极做好内部控制有效性方面的自我评价,而且注册会计师在审计完财务报告内部控制有效性之后必须出具正式的审计报告。
作者
戴雯
机构地区
湖北工业大学经管学院
出处
《中国乡镇企业会计》
2022年第11期129-131,共3页
关键词
内部控制研究
财务报告内部控制
自我评价报告
审计报告
内部控制有效性
内部控制体系建设
《企业内部控制基本规范》
注册会计师
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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