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新形势下公立医院加强内部审计及内部控制措施探讨
被引量:
6
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摘要
本文深入讨论与分析公立医院内部审计及内部控制的相互关系,在论述公立医院内部审计及内控措施现状的基础上,同时提出了加强内部审计、完善内部控制的相应举措。
作者
刘馨以
机构地区
西安市儿童医院
出处
《行政事业资产与财务》
2022年第24期91-93,共3页
Assets and Finances in Administration and Institution
关键词
内部控制
公立医院
内部审计
分类号
R197.322 [医药卫生—卫生事业管理]
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
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