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科研单位财会监督与内部审计协同监督机制探析
被引量:
13
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摘要
本文从目标共识、资源整合、结果运用、信息共享四个层次,提出科研单位财会监督与内部审计协同监督机制框架;结合科研单位实际情况,从明确协同监督目标、拟定协同监督项目、加强监督过程协同实施、创建监督信息集成系统和培养监督人才队伍五个方面对协同监督机制的运行路径进行探析,并以W科研院为例分析介绍具体做法。
作者
郝斯佳
刘晓亮
机构地区
中国水利水电科学研究院监察与审计处
北京核工业医院财务科
出处
《财务与会计》
北大核心
2023年第4期35-38,共4页
Finance and Accounting
关键词
科研单位
财会监督
内部审计
协同监督机制
分类号
F235.1 [经济管理—会计学]
F239.45 [经济管理—会计学]
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