期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
核电企业“敏捷审计”模式初探
被引量:
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文立足于核电企业内部审计发展现状,探讨在核电企业内部审计业务开展过程中,采取更加灵活的方式,利用“敏捷审计”选题方法和审计模式,促进、优化核电企业内部审计管理提升,以期为核电企业提供更有价值的审计意见。
作者
李春
机构地区
江苏核电有限公司
出处
《上海商业》
2023年第3期114-116,共3页
Shanghai Business
关键词
核电企业
敏捷审计
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
8
参考文献
2
共引文献
9
同被引文献
8
引证文献
2
二级引证文献
0
参考文献
2
1
刘国华,朱帆.
业务风险研究驱动下的敏捷内部审计[J]
.中国内部审计,2021(2):35-39.
被引量:7
2
姚瑶.
敏捷审计方法在商业银行内部审计中的应用研究——基于统筹发展和安全背景下的内部审计增值视角[J]
.中国内部审计,2022(1):13-24.
被引量:5
二级参考文献
8
1
陈志祥,马士华,陈荣秋.
敏捷化供应链系统的分析、设计与重构[J]
.管理工程学报,2001,15(1):1-4.
被引量:18
2
闫学文,刘澄,韩锟,卢薏,胡浩,刘祥东.
基于价值导向的内部审计评价体系研究:理论、模型及应用[J]
.审计研究,2013(1):62-69.
被引量:37
3
郑石桥,李娴娴.
增值型内部审计:理论框架和例证分析[J]
.会计之友,2017(5):131-137.
被引量:41
4
董建忠,王眺昕,彭娟.
大数据视域下内部审计数字化转型探讨[J]
.中国内部审计,2019(3):64-67.
被引量:24
5
张庆龙.
数字经济背景下集团财务组织架构转型趋势分析[J]
.财会月刊,2020(14):10-14.
被引量:37
6
吴则建.
Scrum敏捷框架在内部审计中的应用[J]
.中国内部审计,2020(10):50-53.
被引量:5
7
王景华.
后疫情时代银行内部审计履职增效的实践思考[J]
.现代金融导刊,2020(11):20-24.
被引量:3
8
刘国华,朱帆.
业务风险研究驱动下的敏捷内部审计[J]
.中国内部审计,2021(2):35-39.
被引量:7
共引文献
9
1
姚瑶.
敏捷审计方法在商业银行内部审计中的应用研究——基于统筹发展和安全背景下的内部审计增值视角[J]
.中国内部审计,2022(1):13-24.
被引量:5
2
孙希荣,王海萍.
基于Scrum敏捷框架的审计整改追踪模式研究[J]
.商业会计,2022(13):56-59.
被引量:4
3
任磊,周子然.
数字化时代敏捷审计模式创新[J]
.中国内部审计,2022(11):12-17.
被引量:7
4
王斌.
国有企业审计整改长效机制构建研究[J]
.经济研究导刊,2023(7):103-105.
被引量:4
5
黄辉,许杏,季红连,黄雯静,罗欣,牙丽珍.
“审计漏斗”模型助力地方金融机构应对新风险挑战研究——以GX银行内部审计实践为例[J]
.中国内部审计,2023(9):4-13.
6
王斌.
精益管理视角下的国有房地产企业审计工作研究[J]
.产业与科技论坛,2023,22(16):243-245.
7
刘国华,朱帆.
企业内审数字化模式探索实践[J]
.商业会计,2024(2):78-81.
8
何珊,刘迎峰,欧阳筱青,邹萍,章妤,贺朝晖.
电网企业敏捷型审计团队建设方法[J]
.中国内部审计,2024(2):57-61.
9
李艳琼.
大数据环境下商业银行内部审计增值研究[J]
.中国科技投资,2024(12):25-27.
同被引文献
8
1
姚瑶.
敏捷审计方法在商业银行内部审计中的应用研究——基于统筹发展和安全背景下的内部审计增值视角[J]
.中国内部审计,2022(1):13-24.
被引量:5
2
陈艳华,王婷玉.
敏捷思维模式下内部审计发展趋势及对央行启示[J]
.吉林金融研究,2022(1):73-75.
被引量:1
3
任磊,周子然.
数字化时代敏捷审计模式创新[J]
.中国内部审计,2022(11):12-17.
被引量:7
4
王宁逸.
敏捷型审计团队对于提升商业银行内审服务价值的研究[J]
.中国内部审计,2022(12):24-27.
被引量:3
5
李凤雏.
强化制度保障 聚焦主责主业 为实现中国式现代化贡献内部审计力量[J]
.审计观察,2023(3):36-42.
被引量:4
6
李凤雏.
高质量发展下敏捷审计功能的实现及保障——基于内部审计视角[J]
.商业会计,2023(12):34-36.
被引量:6
7
杨波,温利锋.
基层内部审计人员专业胜任能力提升路径的探讨——以G市为例[J]
.审计与理财,2023(8):45-47.
被引量:1
8
王金莲.
乡镇内部审计人员专业能力要求及能力提升途径探索[J]
.中国农业会计,2023,33(18):91-93.
被引量:1
引证文献
2
1
何珊,刘迎峰,欧阳筱青,邹萍,章妤,贺朝晖.
电网企业敏捷型审计团队建设方法[J]
.中国内部审计,2024(2):57-61.
2
邓秋鸽,阎玺,陈超,于秉艺.
基于敏捷审计的内部审计人员专业能力提升研究[J]
.中国管理信息化,2024,27(10):46-48.
1
杨强,刘泽栋.
新一代信息技术在核电企业财务智能化中的应用[J]
.复印报刊资料(财务与会计导刊),2022(1):22-31.
2
陈汶峰.
内部审计质量管理的相关思考[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2022(9):212-214.
3
沈克涛.
电动阀门常见问题及产生原因[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2020(12):139-140.
4
江百灵.
企业敏捷财务建设途径与思考[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2021(12):49-51.
5
邹正宇,尚宪和,马寅军,叶林林,陈苒君,伍吉泽,肖亚林.
核电企业信息运维体系重构与实施[J]
.国企管理,2023(3):98-102.
6
张虹.
应用型大学新媒体写作课程教学体系构建研究[J]
.新闻研究导刊,2023,14(1):27-30.
7
陈枣儿,王艺霏.
高职院校专业课“课程思政”的选题与应用探索[J]
.中国科技期刊数据库 科研,2022(8):79-82.
8
曹敏洁,张全.
善观时变,顺势而为:新形势下的企业敏捷转型与人力资源管理实践变革[J]
.现代管理科学,2023(1):105-114.
被引量:2
9
严光灿.
浅谈基层党建与审计业务深度融合的实现路径[J]
.魅力中国,2021(17):49-51.
10
冯烈风.
探究数据化背景下的国有企业内部审计新战略[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(3):103-106.
被引量:1
上海商业
2023年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部