期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
矿企存货采购业务内控问题研究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
在矿业企业的生产经营活动中,供应商的选择是存货采购业务的重要一环,存货采购业务又与生产、销售等环节息息相关,故提高存货采购业务内部控制水平对于企业而言尤为重要。本文在基于供应链视角下,结合矿业企业的特点,发现矿业企业存货采购业务内部控制存在员工内控意识淡薄、个别控制活动流程管理不当等问题,并分析了产生问题的原因,进而提出相应的对策和建议。希望为提升矿业企业存货采购业务内部控制的管理水平提供参考,为保障存货采购业务内部控制的有效实施提供一定的帮助。
作者
马慧敏
机构地区
贵州财经大学
出处
《中国乡镇企业会计》
2023年第4期154-156,共3页
关键词
矿业企业
供应链
存货采购业务
内部控制
分类号
F406.7 [经济管理—产业经济]
F426.1 [经济管理—产业经济]
F274 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
59
参考文献
6
共引文献
80
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
6
1
宋建波,苏子豪,王德宏.
中国特色内部控制规范体系建设的思考[J]
.会计研究,2018(9):11-16.
被引量:37
2
魏文君,吴蒙.
内部控制、融资约束与公司绩效[J]
.会计之友,2019,0(21):53-58.
被引量:19
3
张月玲,周娜.
内部控制、审计监督与会计信息披露质量[J]
.财会通讯,2020(9):11-16.
被引量:24
4
宣宁宁.
社会团体政府采购业务内部控制应关注的风险与建议[J]
.财务与会计,2020(17):77-77.
被引量:2
5
冉渝,王秋月.
信贷供给、融资结构及企业升级[J]
.会计之友,2021(6):65-72.
被引量:2
6
王莹莹.
加强行政事业单位政府采购内部控制的探讨[J]
.财会学习,2022(12):164-166.
被引量:2
二级参考文献
59
1
陈志斌.
内控规范的嵌入与超越[J]
.会计研究,2005(11):56-60.
被引量:29
2
曾颖,陆正飞.
信息披露质量与股权融资成本[J]
.经济研究,2006,41(2):69-79.
被引量:762
3
赵冬青,朱武祥.
上市公司资本结构影响因素经验研究[J]
.南开管理评论,2006,9(2):11-18.
被引量:46
4
吕惠聪.
大股东控制、审计监督与信息披露质量——来自深圳上市公司的经验证据[J]
.经济管理,2006,32(22):38-45.
被引量:22
5
王鹏,周黎安.
中国上市公司外部审计的选择及其治理效应[J]
.中国会计评论,2006,4(2):321-344.
被引量:75
6
唐跃军.
审计收费、审计委员会与意见购买——来自2004-2005年中国上市公司的证据[J]
.金融研究,2007(04A):114-128.
被引量:57
7
杨有红,汪薇.
2006年沪市公司内部控制信息披露研究[J]
.会计研究,2008(3):35-42.
被引量:277
8
崔伟,陆正飞.
董事会规模、独立性与会计信息透明度--来自中国资本市场的经验证据[J]
.南开管理评论,2008,11(2):22-27.
被引量:30
9
骆良彬,张白.
企业信息化过程中内部控制问题研究[J]
.会计研究,2008(5):69-75.
被引量:146
10
缪艳娟.
企业内部控制制度的产生与演进——从制度视角分析[J]
.审计与经济研究,2008,23(4):98-103.
被引量:13
共引文献
80
1
赵晓燕.
KG公司内部控制优化研究[J]
.质量与市场,2023(16):64-66.
2
赵盈科.
“双碳”目标下企业内部控制体系优化研究[J]
.投资与创业,2022,33(9):159-161.
被引量:3
3
周志华.
基于F分数模型的天齐锂业收购SQM财务风险分析[J]
.投资与创业,2021(24):157-159.
4
武雪婷,高凌云.
行政事业单位内部控制及其评价模式述评[J]
.沈阳农业大学学报(社会科学版),2021,23(6):692-697.
被引量:1
5
陈羽.
央企内控、风控与内审之间关系处理存在的问题及对策探讨[J]
.企业改革与管理,2021(24):10-11.
被引量:6
6
白华,胡礼燕.
超越COSO:中国内部控制规范体系探索[J]
.会计与经济研究,2020(6):11-31.
被引量:24
7
黄敏,孟祥岳.
创业板上市公司内部控制与经营绩效关系研究——基于员工股权激励的中介效应[J]
.会计师,2023(16):77-79.
8
赵海建.
企业财务内部控制体系研究[J]
.大众投资指南,2020(14):124-125.
9
耿一丁.
股权集中度、公司绩效及内部控制的中介效应[J]
.财务管理研究,2022(4):76-83.
被引量:1
10
王长锋,苑宝平,燕新刚.
C烟草公司存货内部控制存在的问题及改进研究[J]
.财经界,2021(18):52-53.
被引量:4
1
李本富.
月末一次加权平均法下期末暂估入账现行处理方式质疑[J]
.会计师,2018,0(23):16-18.
2
袁嘉华,陈婕霖,陈烨娜.
大学生食品消费维权的困境与解决对策[J]
.食品安全导刊,2023(2):172-175.
被引量:1
3
周春喜.
初中英语阅读教学中“七步教学法”的应用[J]
.中学教学参考,2023(1):32-35.
4
汤怀智.
竖向结构底部混凝土浇捣质量控制措施[J]
.江苏建材,2023(2):37-38.
5
郭慧.
基于PDCA的医院网络安全问题解决措施研究[J]
.无线互联科技,2023,20(3):162-165.
被引量:1
6
黄茜雯.
分层教学法应用于初中英语听力教学的实践[J]
.中学教学参考,2023(3):22-25.
7
王娟.
预应力混凝土T梁常见的质量缺陷及其防治措施[J]
.中国新技术新产品,2023(2):87-89.
8
王何静.
航空制造业供应商选择与管理[J]
.中国民商,2023(3):71-73.
9
武凯丽.
高校招标档案管理工作研究[J]
.城市情报,2023(1):70-72.
中国乡镇企业会计
2023年 第4期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部