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征信业务管理审计实践与思考 被引量:1

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摘要 本文从征信工作职能入手,以人民银行系统征信相关审计发现的问题为研究内容,对问题进行深入分析、探讨,并对如何开展征信管理相关审计进行细致研究,为今后的审计实践提供思路。
出处 《中国内部审计》 2023年第5期55-59,共5页 Internal Auditing in China
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