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充分发挥内部审计监督职能 为港口经济发展保驾护航
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摘要
内部审计是企业经济运行的重要监督及保障机制,烟台港集团充分发挥内部审计在监督、服务、保障方面的职能作用,形成以控制风险为基础和经济效益为导向,逐步向增值型审计转变的新局面,切实改变了集团公司内审工作局面,为港口健康、持续发展构筑起有效的风险防线。
作者
曲怡静
机构地区
烟台海港国际船代有限公司
出处
《交通财会》
2023年第5期67-70,共4页
Finance & Accounting for Transport
关键词
内部审计
监督
创新
港口
分类号
F239 [经济管理—会计学]
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