期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
内部审计在企业会计风险管理中的运用
被引量:
4
下载PDF
职称材料
导出
摘要
内部审计是企业会计风险管理手段之一,可以降低企业会计风险,确保企业会计管理效益。本文结合民营企业内部审计背景,论述了内部审计在企业会计风险管理中的运用流程,并探究了内部审计在企业会计风险管理中的运用保障措施与效果,希望为企业内部会计风险审计工作的高效率开展提供一些参考。
作者
李枝枝
机构地区
阳城县皇城相府(集团)实业有限公司
出处
《中国乡镇企业会计》
2023年第7期162-164,共3页
关键词
内部审计
企业
会计风险
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
14
参考文献
3
共引文献
10
同被引文献
20
引证文献
4
二级引证文献
2
参考文献
3
1
陈素兰.
内部审计与企业财务会计协同管理模式探究[J]
.产业创新研究,2022(1):133-135.
被引量:9
2
张晓.
会计集中核算企业内部审计问题及对策[J]
.中国储运,2021(4):191-193.
被引量:2
3
马玉彪.
企业内部审计在内部会计监督中的运用研究[J]
.财经界,2022(10):143-145.
被引量:2
二级参考文献
14
1
周玮.
会计集中核算制度下内部审计工作的变化与调整[J]
.物流工程与管理,2012,34(4):143-144.
被引量:5
2
马林薇.
会计集中核算制下的内部审计工作[J]
.经济技术协作信息,2016,0(1):35-35.
被引量:1
3
付辉.
会计集中核算制度下的内部审计工作探究[J]
.经济技术协作信息,2016,0(21):31-31.
被引量:1
4
彭明哲.
会计集中核算制度下加强内部审计工作的思考[J]
.审计与理财,2018(8):26-28.
被引量:8
5
马昕.
企业内部审计在内部会计监督中的作用及应用[J]
.中国市场,2018(24):143-144.
被引量:4
6
谢殿波.
内部审计在内部会计监督中的应用[J]
.黑龙江科学,2018,9(17):130-131.
被引量:2
7
陈兴旺.
内部会计监督中企业内部审计的作用及完善[J]
.纳税,2018,12(20):92-92.
被引量:3
8
廉娣.
会计集中核算制下内部审计工作开展分析[J]
.财会学习,2020(13):25-26.
被引量:2
9
米祯东,吴后彬.
完善行政事业单位财会监督机制的调研与思考[J]
.财政监督,2020(5):24-30.
被引量:23
10
薛大兴.
行政事业单位实施会计集中核算对内部审计的影响及对策[J]
.财会学习,2020(17):175-176.
被引量:7
共引文献
10
1
曹馨月.
大数据在国有企业内部审计中的应用[J]
.市场瞭望,2023(1):51-53.
2
宋万祥.
新经济形势下企业财务会计内部控制优化研究[J]
.上海商业,2022(7):138-140.
被引量:7
3
曹晓鹏.
新时代企业会计面临的问题与对策研究[J]
.上海商业,2022(11):133-135.
4
韩珮瑶.
人工智能背景下投资类金融控股企业财务会计转型研究[J]
.知识经济,2023(6):101-103.
5
马晓英.
企业内部审计与财务会计协同管理模式探究[J]
.投资与创业,2023,34(13):74-76.
被引量:6
6
赵欣.
企业管理会计与内部审计的融合发展分析[J]
.中国市场,2023(32):119-122.
被引量:4
7
胡晨恺.
财务会计与审计关联性的相关思考[J]
.当代会计,2023(19):106-108.
8
赵霞梅.
关于财务会计和内部审计对企业的作用探讨[J]
.当代会计,2023(20):85-87.
9
周韵秋.
会计审计与会计监督存在的问题及解决措施[J]
.当代会计,2024(1):139-141.
10
郑洁珠.
会计集中核算模式下企业内部审计与财务会计协同管理模式构建[J]
.时代经贸,2024,21(8):77-79.
同被引文献
20
1
康乘子.
内部审计在企业风险管理中的作用与实现[J]
.质量与市场,2022(23):115-117.
被引量:3
2
严崇锋.
论如何加强企业内部控制防范会计风险[J]
.大众投资指南,2023(7):50-52.
被引量:2
3
王霞.
内部审计在企业会计风险管理中的应用[J]
.中国中小企业,2022(3):107-108.
被引量:4
4
刘朝霞.
内部审计在企业会计风险管理中的应用[J]
.财会学习,2022(9):118-120.
被引量:6
5
徐博.
财务共享模式下企业云会计风险评价与防控研究[J]
.商场现代化,2022(23):150-152.
被引量:3
6
陈理娃.
建筑企业会计风险管理中内部审计的作用分析[J]
.中国集体经济,2023(4):66-69.
被引量:3
7
马宗胜.
刍议会计风险防范及其控制[J]
.中国农业会计,2022(11):59-60.
被引量:2
8
罗岭,曹青青.
数字金融、企业风险承担与审计费用[J]
.审计与经济研究,2023,38(1):40-50.
被引量:12
9
张新芳.
企业资金管理中应收账款的会计风险与管理[J]
.中国农业会计,2023,33(2):6-8.
被引量:4
10
尚利.
企业资金管理中应收账款的会计风险及管理措施探讨[J]
.财会学习,2023(5):111-113.
被引量:4
引证文献
4
1
向珺妮.
内部审计在企业风险管理中的作用和价值探讨[J]
.企业改革与管理,2024(4):124-126.
被引量:2
2
王寰宇.
国有粮食购销企业会计风险管理的方向探讨[J]
.中国集体经济,2024(15):43-46.
3
陈文鹏.
企业经济责任审计风险与防范策略分析[J]
.审计与理财,2024(8):17-19.
4
丁春园.
内部审计在企业会计风险管理中的价值及实践探究[J]
.当代会计,2024(11):118-120.
二级引证文献
2
1
卢梅双.
关于风险管理中企业内部审计作用的几点思考[J]
.福建建设科技,2024(4):135-136.
被引量:1
2
陈文鹏.
企业经济责任审计风险与防范策略分析[J]
.审计与理财,2024(8):17-19.
1
马非.
集团企业提升投融资管理效益的对策研究[J]
.财富生活,2023(8):10-12.
2
李云华.
水利工程中堤坝防渗加固技术分析[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2023(7):37-39.
3
吕维昕.
大数据在现代审计中的运用研讨与探析[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(7):142-144.
4
贺志肖,贾淑清,吴鸿昭,撒悦.
数字化技术在种植支持式全口固定义齿修复中的运用1例[J]
.口腔医学研究,2023,39(6):562-564.
被引量:1
5
郝国强,何元凯.
简约治理:政府绩效管理激励干部担当作为的实现路径--基于广西的经验分析[J]
.广西师范大学学报(哲学社会科学版),2023,59(3):75-84.
被引量:5
中国乡镇企业会计
2023年 第7期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部