期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
区块链技术在内部审计的应用研究——基于内部控制角度
被引量:
6
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文通过分析区块链的分布式账本、非对称加密、共识机制以及智能合约等核心技术,从提升内部控制质量的角度,探讨其对于企业内部审计的影响,并从优化内部控制环境、监督内部控制的运行、提供管理咨询与建议、评价和评估内部控制四个方面对内部审计体系提出了改进意见。除此之外,还探讨了当前区块链技术应用于企业内部审计的难点,以期能够拓宽区块链技术运用于内部审计研究的边界。
作者
何盛蓝
机构地区
西南政法大学
出处
《时代经贸》
2023年第7期75-77,共3页
TIMES OF ECONOMY & TRADE
关键词
区块链技术
内部审计
内部控制
分类号
F239 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
41
参考文献
6
共引文献
115
同被引文献
47
引证文献
6
二级引证文献
11
参考文献
6
1
张绮楠,陶思颖,章添誉.
区块链在审计中的应用研究:文献综述[J]
.时代经贸,2021,18(10):27-31.
被引量:6
2
徐超,陈勇.
区块链技术下的审计方法研究[J]
.审计研究,2020(3):20-28.
被引量:56
3
房巧玲,高思凡,曹丽霞.
区块链驱动下基于双链架构的混合审计模式探索[J]
.审计研究,2020(3):12-19.
被引量:40
4
郑国洪,贺子卿,黄冠华.
基于区块链的集团企业内部审计平台构架研究[J]
.中国内部审计,2020(4):30-35.
被引量:8
5
唐衍军,黄益,马宇翔.
区块链技术下的企业内部审计平台建设——基于德勤Rubix应用[J]
.重庆科技学院学报(社会科学版),2019,0(6):52-55.
被引量:18
6
宋巾.
内部审计促进商贸类中小企业治理效能提升的障碍及对策[J]
.商业经济研究,2016(20):118-119.
被引量:7
二级参考文献
41
1
卢德湖.
ERP环境下中小企业财务管理工作的风险及防范策略[J]
.商业时代,2013(36):95-97.
被引量:18
2
徐忠,邹传伟.
区块链能做什么、不能做什么?[J]
.金融研究,2018(11):1-16.
被引量:141
3
潘立,柳娥.
非标准仓单质押的非系统风险控制[J]
.物流技术,2015,34(24):154-156.
被引量:4
4
陈伟,SMIELIAUSKAS Wally.
大数据环境下的电子数据审计:机遇、挑战与方法[J]
.计算机科学,2016,43(1):8-13.
被引量:201
5
陈莹,林斌,何漪漪,林东杰.
内部审计、治理机制互动与公司价值——基于上市公司问卷调查数据的研究[J]
.审计研究,2016(1):101-107.
被引量:58
6
何东,卡尔·哈伯梅尔,罗斯·莱科,郭建伟,郇志坚,Vikram Haksar,Yasmin Almeida,Mikari Kashima,Nadim Kyriakos-Saad,Hiroko Oura,Tahsin Saadi Sedik,Natalia Stetsenko,Concepcion Verdugo.Yepes.
虚拟货币及其扩展:初步思考[J]
.金融监管研究,2016(4):46-71.
被引量:22
7
郑伟,张立民,杨莉.
试析大数据环境下的数据式审计模式[J]
.审计研究,2016(4):20-27.
被引量:160
8
黄冠华.
区块链改进联网审计途径研究[J]
.中国注册会计师,2016(12):85-89.
被引量:28
9
陈旭,冀程浩.
基于区块链技术的实时审计研究[J]
.中国注册会计师,2017(4):67-71.
被引量:82
10
唐衍军,杨宇.
区块链技术助力审计监督全覆盖[J]
.国网技术学院学报,2017,20(6):26-29.
被引量:19
共引文献
115
1
孔得力.
基于区块链技术的集团企业内部审计平台构架研究[J]
.企业改革与管理,2020(19):129-130.
被引量:8
2
李寒冰.
数字时代下智能审计体系的构建与应用[J]
.会计师,2022(14):110-112.
被引量:1
3
廖雪琪.
区块链技术对审计行业的危与机[J]
.经营与管理,2021(4):78-81.
被引量:2
4
徐如祥.
区块链技术在外汇管理内部审计中的应用及思考[J]
.黑龙江金融,2020(10):68-70.
被引量:2
5
胡伊,林嘉涵,梁爽.
区块链技术在政府数字化转型中审计项目的应用研究[J]
.大众投资指南,2023(3):140-142.
6
高明华.
数字经济背景下区块链审计风险识别及防范[J]
.财经界,2021(36):176-177.
被引量:1
7
周虎.
试论现代企业内审的制度模式和方法模式[J]
.中国经贸导刊,2018,0(35):60-61.
8
刘刚.
关于企业内部审计与内部控制关系的探究[J]
.财会学习,2018(31):153-153.
被引量:4
9
唐衍军,黄益,赵建彬.
区块链技术优化饲料供应链探析[J]
.中国饲料,2020(19):135-138.
被引量:10
10
李恒.
自贸港背景下区块链审计技术的研究动态[J]
.中国商论,2020(21):15-18.
被引量:1
同被引文献
47
1
汤志华.
区块链在统计工作中的应用与探索[J]
.调研世界,2021(6):76-80.
被引量:3
2
贾骁骁,于春娇,韩月娟,郭明艳,张扬惠,蔡金地.
区块链技术在审计行业的应用[J]
.财务管理研究,2023(8):92-98.
被引量:1
3
柯威宇,叶战备.
农林牧渔业大数据审计应用探究——基于獐子岛和辉山乳业案例分析[J]
.财务管理研究,2023(3):23-30.
被引量:3
4
陈艳利,刘英明.
基于公司治理的内部审计问题研究[J]
.审计研究,2004(5):85-88.
被引量:176
5
耿建新,续芹,李跃然.
内审部门设立的动机及其效果研究——来自中国沪布的研究证据[J]
.审计研究,2006(1):53-60.
被引量:99
6
刘斌,石恒贵.
上市公司内部审计外包决策的影响因素研究[J]
.审计研究,2008(4):66-73.
被引量:34
7
石恒贵,刘斌,杨卫.
上市公司内部审计部门治理效果的实证研究[J]
.华东经济管理,2009,23(5):76-81.
被引量:11
8
蔡春,蔡利,陈幸.
内部审计质量与盈余管理——来自中国A股制造业上市公司的经验证据[J]
.上海立信会计学院学报,2009,23(6):9-20.
被引量:38
9
王守海,郑伟,张彦国.
内部审计水平与财务报告质量研究--来自中国上市公司的经验证据[J]
.审计研究,2010(5):82-89.
被引量:62
10
王兵,陈运佳,孙小杰.
内部审计负责人特征与公司盈余质量关系研究[J]
.审计研究,2014(3):75-83.
被引量:29
引证文献
6
1
赵琦,赵欢.
社会中介机构参与内审工作在财会监督中的意义[J]
.西部财会,2024(1):58-60.
2
王琳.
区块链技术下企业内部财务控制问题及策略[J]
.中国电子商务,2024(3):64-67.
3
王砚书,董月华.
企业内部审计数字化转型优势、困境及创新举措[J]
.时代经贸,2024,21(5):77-79.
被引量:11
4
刘文冬.
区块链技术在经济统计与审计中的应用前景[J]
.中国集体经济,2024(19):169-172.
5
刘贯利.
政府投资审计转型路径分析[J]
.时代经贸,2024,21(7):88-90.
6
剧杰,蔡婉青.
内部审计质量对公司治理有效性的影响——基于农林牧渔业上市公司数据的实证分析[J]
.时代经贸,2025,22(1):38-45.
二级引证文献
11
1
张强.
企业内部审计数字化转型的影响因素及实现路径探析[J]
.审计与理财,2024(9):43-44.
被引量:1
2
张小艳.
“三如”理念下的企业内部审计创新与实践探索[J]
.中小企业管理与科技,2024(15):91-93.
3
张倩.
数智化背景下企业内部审计转型研究[J]
.会计师,2024(15):70-72.
4
郑小芳.
证券公司内部审计数字化转型研究[J]
.财会学习,2024(28):134-136.
5
赵立萍.
企业内部审计数字化转型优势及创新举措[J]
.中国集体经济,2024(30):45-48.
6
刘学思.
数字化赋能企业内部审计创新与转型研究[J]
.国际商务财会,2024(22):58-62.
7
李达.
数字化时代下企业内部审计数字化转型研究[J]
.财会学习,2024(32):140-142.
8
赵芳.
高校内部审计数字化转型面临的现实困境与对策[J]
.审计与理财,2024(12):33-35.
9
韩澜.
企业内部审计存在的主要问题及对策[J]
.商场现代化,2025(1):180-182.
被引量:1
10
卞朝爽.
央企内审数字化转型思考[J]
.合作经济与科技,2025(3):154-157.
1
杨晓艳.
国企内部审计体系构建中的困难及对策探讨[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(6):164-167.
2
赵艳霞.
人工智能在交通运输部门内部审计中的应用研究[J]
.会计之友,2023(15):122-127.
被引量:3
3
韩芳.
新形势下央企风险管理审计体系的全面重建[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)社会科学,2022(11):97-99.
4
吴哲昊,朱燕娜,陆扬帆,支鸿鑫,罗茜凡.
富阳秦望“城市眼”项目设计管理咨询实践与探索[J]
.建筑设计管理,2023,40(5):36-43.
被引量:1
5
杨琳,朱晗.
内部审计助力军工科研单位高质量发展的探索和实践[J]
.财政监督,2023(12):100-104.
被引量:1
6
王俪娟.
企业内部审计质量影响因素研究[J]
.质量与市场,2023(8):4-6.
7
刘超.
行政事业单位内部审计工作存在的问题与措施[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(3):73-76.
时代经贸
2023年 第7期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部