期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
论内部审计在企业内部控制建设中的作用路径
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
内部审计作为对内部控制建设活动监督、审计和评估的重点环节,对企业内部控制体系的建设和完善具有关键性的推动作用。但就各类企业目前内部审计在内部控制建设中的应用情况来看,许多企业的内部审计未能最大程度地发挥职能,且存在许多的不足之处,因此,本文对当下内部审计在企业内部控制建设中的作用进行有效的分析和研究,并进一步提出内部审计在企业内部控制建设中的作用路径。
作者
王豫
机构地区
江苏金达信会计师事务所有限公司
出处
《经济管理文摘》
2021年第22期69-70,共2页
Economy and Management Digest
关键词
内部审计
内部控制
路径
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
3
引证文献
1
二级引证文献
0
同被引文献
3
1
芮彬斌.
现代企业加强内部审计与内部控制建设研究[J]
.管理学家,2022(14):36-38.
被引量:2
2
徐江琰.
内部审计在企业内部控制体系建设中的应用研究[J]
.中国经贸,2023(4):181-183.
被引量:1
3
李萌.
内部审计在企业内部控制中的作用探讨[J]
.商场现代化,2023(15):95-97.
被引量:8
引证文献
1
1
张艳博.
自来水集团内审在企业内控中的价值与应用研究[J]
.活力,2023(24):157-159.
1
黎媛姗.
大数据时代高校内部控制建设的研究探讨[J]
.你好成都(中英文),2023(20):0211-0213.
2
王云山.
审计视角下企业内部控制建设的优化策略分析[J]
.经济管理文摘,2021(7):105-106.
被引量:2
3
关虹.
基于大数据视角下高校增值型内部审计工作研究[J]
.经济管理文摘,2021(17):65-66.
4
沈宏伟.
检察机关提前介入进行合规建设的路径考察[J]
.公民与法(检察版),2022(11):54-55.
5
付光洁.
全面预算管理下行政事业单位内部控制的研究[J]
.财会学习,2023(20):164-166.
被引量:4
6
潘卫杰.
供应链背景下工业综合服务的质量控制研究[J]
.商展经济,2023(14):120-123.
被引量:3
7
蒋敏.
论政工干部在医院人事管理中发挥的作用[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(7):60-62.
8
赵妍妍.
内部控制有效性对审计意见的影响[J]
.中小企业管理与科技,2023(13):124-126.
9
汪洁,陆燕,苏罗.
大数据背景下高校内部控制建设优化路径研究[J]
.环渤海经济瞭望,2023(6):13-15.
被引量:2
10
谷俊华.
预算绩效管理改革与行政事业单位财务管理模式探讨[J]
.经济管理文摘,2021(11):107-108.
被引量:1
经济管理文摘
2021年 第22期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部