期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
新形势下加强事业单位内部审计探究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
内部审计是促进事业单位健康、稳定发展的重点工作。在全面从严治党、全面深化改革、全面推进完成党和人民在新时期的中心任务的形势下,事业单位非常有必要抓好内部审计工作,推进审计全覆盖,促进国家治理体系建设。本文介绍了事业单位开展内部审计的必要性,剖析了当前事业单位内部审计存在的问题,提出了相应的措施,以期有助于事业单位的健康、稳定发展。
作者
黄义乾
机构地区
首都经济贸易大学会计学院
出处
《中国管理信息化》
2023年第15期10-13,共4页
China Management Informationization
关键词
事业单位
内部审计
问题
措施
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
16
参考文献
4
共引文献
12
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
4
1
罗成夸.
事业单位内部审计问题与对策研究[J]
.质量与市场,2022(15):148-150.
被引量:3
2
王娟.
风险防范机制下事业单位内部审计存在的问题及对策研究[J]
.中国管理信息化,2022,25(8):47-49.
被引量:7
3
周娟山.
事业单位开展内部控制审计的相关问题研究[J]
.财经界,2022(16):155-157.
被引量:4
4
孟庆喧,田华.
事业单位内部审计风险分析及对策研究[J]
.经济师,2022(5):96-96.
被引量:4
二级参考文献
16
1
魏璐.
开展行政事业单位内部控制审计中发现的问题及改善建议[J]
.质量与市场,2021(14):98-100.
被引量:4
2
杨文静.
浅谈事业单位内部审计风险防范[J]
.审计月刊,2018(7):43-44.
被引量:2
3
彭艳萍.
事业单位内部审计风险与防范对策分析[J]
.财经界,2019,0(16):167-167.
被引量:8
4
李红霞.
事业单位内部控制与内部审计相关问题及其应对措施[J]
.财会学习,2015(16).
被引量:4
5
罗玉丽.
事业单位内部控制与内部审计相关问题及其应对措施[J]
.知识经济,2019(2):71-72.
被引量:7
6
汤亚玲.
事业单位内部审计风险分析及防范对策探析[J]
.现代营销(信息版),2019,0(12):15-15.
被引量:4
7
宗文艳.
事业单位内部审计风险分析及防范对策探讨[J]
.中国乡镇企业会计,2020(11):170-171.
被引量:9
8
张颖.
事业单位内部审计的重点风险与防范对策[J]
.现代审计与会计,2021(1):23-24.
被引量:7
9
伍继敏.
行政事业单位内部审计风险分析与应对措施的思考[J]
.审计与理财,2021(7):20-22.
被引量:6
10
黄赛娥.
事业单位内部审计风险及对策分析[J]
.现代营销(上),2020(7):172-173.
被引量:4
共引文献
12
1
邢亚丽.
事业单位审计风险管控分析[J]
.质量与市场,2023(2):46-48.
2
伍晓祯.
行政事业单位内部审计风险及防范措施[J]
.投资与创业,2022,33(18):167-169.
被引量:5
3
张凤珍.
加强事业单位的内部审计研究[J]
.财会学习,2022(36):88-90.
4
祝兵.
事业单位经济责任审计内部审计流程优化设计[J]
.老字号品牌营销,2023(3):161-163.
被引量:5
5
马程荣.
事业单位审计工作标准化体系建设策略研究[J]
.南北桥,2023(3):61-63.
6
韩江.
事业单位内部审计问题与对策研究[J]
.行政事业资产与财务,2023(12):97-99.
被引量:4
7
楼琰琰.
行政事业单位内部审计风险及防控措施探讨[J]
.南北桥,2023(20):31-33.
8
黄璞.
新形势背景下事业单位内部审计工作面临的挑战及应对措施[J]
.投资与创业,2024,35(1):26-28.
被引量:1
9
刘蓓蓓.
事业单位经济责任审计风险控制分析[J]
.财会学习,2024(12):108-110.
10
戴桂勋,肖劭琛,李巧玲.
基于内审视角的基层央行内部控制审计SWOT分析[J]
.中国内部审计,2024(5):23-30.
1
张婧一.
事业单位内部审计优化分析[J]
.经济管理文摘,2021(1):50-51.
2
梁晋尉.
事业单位内部审计风险分析及对策研究[J]
.大众商务,2023(13):31-33.
3
宋琳.
事业单位内部审计与财务管理融合机制探析[J]
.行政事业资产与财务,2023(18):98-100.
被引量:2
4
刘晓丽.
事业单位内部审计的成本控制对策分析[J]
.商情,2023(32):89-92.
5
王杰媛.
事业单位内部审计存在的问题以及应对策略研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(7):98-100.
6
王旭.
事业单位内部审计存在的问题及对策研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(7):197-201.
7
邱扬.
新形势下事业单位内部审计创新路径探析[J]
.首席财务官,2023,19(10):138-140.
8
韩迎辉.
事业单位人力资源管理方式的转变[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(9):32-34.
9
黄莉炜.
业财融合视角下国企财务管理的对策研究[J]
.活力,2023(15):136-138.
被引量:1
10
崔桐.
大数据时代下事业单位内部审计工作的优化措施研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(9):12-15.
中国管理信息化
2023年 第15期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部