期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
民营上市公司内部控制缺陷问题研究——以KM公司为例
下载PDF
职称材料
导出
摘要
民营企业是我国经济结构中的重要力量,全国登记在册的民营企业数量超过4900万家。当前民营上市公司财务丑闻频发,这与其内部控制缺陷有着密切的联系。论文阐述了企业内部控制的相关概念,分析了民营上市公司内部控制缺陷及缺陷产生的原因,提出了民营上市公司内部控制缺陷的优化策略。
作者
顾利梅
机构地区
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
出处
《中小企业管理与科技》
2023年第17期121-123,共3页
Management & Technology of SME
关键词
民营企业
上市公司
内部控制
缺陷问题
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F276.5 [经济管理—企业管理]
F275 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
16
参考文献
3
共引文献
9
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
3
1
蒋海燕.
上市公司内部控制缺陷披露研究--基于四川省否定意见的内部控制审计报告[J]
.商业会计,2022(17):101-103.
被引量:5
2
慈晓婷.
我国上市公司内部控制缺陷问题分析——基于内部控制审计报告[J]
.纳税,2019,0(19):210-210.
被引量:3
3
刘杨冰儿,程安林.
我国上市公司内部控制缺陷问题分析——基于上市公司否定意见内部控制审计报告[J]
.北方经贸,2020(6):127-131.
被引量:6
二级参考文献
16
1
赵耿,王永超.
新制度实施后内部控制缺陷披露现状探究[J]
.会计之友,2014(26):40-42.
被引量:5
2
丁家丰,郭树楠.
关于内部控制重大缺陷的分析与启示——基于上市公司否定意见的内控审计报告[J]
.财务与会计,2015(5):47-49.
被引量:10
3
朱彩婕,刘长翠.
公司治理与内部控制缺陷修复的相关性研究——来自于国有上市公司2010~2014年的经验数据[J]
.审计研究,2017(4):97-105.
被引量:39
4
王健栋.
内部控制审计否定意见出具的原因及影响分析——基于上市公司[J]
.国际商务财会,2017,0(10):73-76.
被引量:3
5
蒋泽娟.
上市公司内部控制缺陷信息披露质量分析——基于沪深2014-2016年的数据[J]
.商业会计,2018(1):59-62.
被引量:7
6
何丽梅,李琪.
上市公司内部控制缺陷分析评价——基于非标准内控审计报告[J]
.财会通讯(上),2018(5):8-10.
被引量:9
7
宫义飞,谢元芳.
内部控制缺陷及整改对盈余持续性的影响研究——来自A股上市公司的经验证据[J]
.会计研究,2018(5):75-82.
被引量:66
8
高雅.
内部控制对财务危机影响分析——以乐视网为例[J]
.财会学习,2018(29):205-208.
被引量:4
9
袁敏,康今.
上市公司内部控制审计否定意见分析——基于航天通信内部控制否定意见[J]
.新会计,2018(10):38-42.
被引量:3
10
杜建菊,魏笑.
内部控制缺陷、审计师变更与审计收费——基于我国A股上市公司的实证研究[J]
.铜陵学院学报,2018,17(1):46-50.
被引量:3
共引文献
9
1
俞伟英.
上市公司内部控制审计否定意见分析[J]
.投资与创业,2023,34(5):65-67.
被引量:1
2
张丽娜.
内部控制缺陷导致IPO失败问题与对策[J]
.现代经济信息,2023(10):119-121.
3
崔萌萌.
对公司内部控制问题的分析[J]
.财会学习,2020(8):281-281.
4
王奕.
中美企业内部控制比较研究[J]
.山西农经,2020(17):108-109.
5
杨迪.
基于起步股份的内部控制审计否定意见案例研究[J]
.现代营销(下),2022(2):161-163.
6
蒋哲男.
基于内部控制的上市公司现金流管理[J]
.投资与创业,2023,34(8):116-118.
被引量:2
7
凌鑫婷.
曙光股份内部控制案例分析[J]
.现代商业,2023(19):185-188.
8
李明睿.
基于五要素视角下T企业内部控制问题与优化研究[J]
.河北企业,2024(1):58-60.
被引量:1
9
刘毅,宋甜甜.
皇台酒业内部控制案例分析[J]
.商场现代化,2024(7):18-20.
1
李军.
坚定信心,大胆发展[J]
.企业家,2023(8):9-9.
2
刘地刚.
浅议我国民营企业内部审计[J]
.新理财(公司理财),2023(8):45-46.
被引量:1
3
钱雨.
内部控制视角下高校资金管理优化路径[J]
.中国管理信息化,2023,26(14):16-18.
4
左秀娟.
承德市民营企业高质量发展的路径探析[J]
.投资与创业,2023,34(16):137-139.
5
李梦晓,董雅浩,彭博,贺晨.
民营上市公司CEO法律责任与企业脱虚向实[J]
.财经科学,2023(8):108-122.
被引量:1
6
李敏.
董事长学术经历能否抑制企业内部控制缺陷[J]
.中国乡镇企业会计,2023(10):141-143.
7
杨岚晰.
内部控制缺陷识别及应对研究——基于财务舞弊的万福生科[J]
.中国乡镇企业会计,2023(10):135-137.
8
孙逸昊.
数字化转型与企业ESG表现--基于民营上市企业的经验数据[J]
.生产力研究,2023(9):100-105.
被引量:6
9
刘娇.
浅析民营集团公司财务管理问题及对策[J]
.行政事业资产与财务,2023(18):86-88.
10
吴世农,杨玲玲,汤旭东.
企业混合所有制改革与中国式扶贫脱贫之道——基于国有资本参股民营企业的视角[J]
.财经研究,2023,49(8):34-48.
被引量:5
中小企业管理与科技
2023年 第17期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部