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国有类金融企业内部审计策略研究
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摘要
内部审计是公司治理重要手段和风险管理“第三道防线”。在当前国家金融监管不断趋严的背景下,国有类金融企业亟待制定有针对性的内部审计工作策略,以解决长期形成的弊端和诸多现实问题。本文结合A市所属类金融企业特点、风险和内部审计工作重点、难点等问题进行总结分析,提出了切实可行的改良策略。
作者
车文娟
机构地区
苏州苏通大桥投资有限公司
出处
《国企管理》
2023年第10期116-117,共2页
China State-Owned Enterprise Management
关键词
国有类金融企业
内部审计
公司治理
风险管控
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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国企管理
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